你好 要分別來結(jié)轉(zhuǎn)的 這個 到時會分別核算收入成本利潤的 你可以分別做明細的
老師,你好,我們公司承包了小學(xué)飯?zhí)?,要結(jié)轉(zhuǎn)飯?zhí)贸邪杀荆墒俏液推渌杀疽黄鸾Y(jié)轉(zhuǎn)了可以嗎?沒有單獨做這個飯?zhí)贸邪杀?/p>
鮑老師,您好我有個問題想向你咨詢一下,就有一老板承包了一個學(xué)校飯?zhí)茫_到一般納稅人的那種規(guī)模,所以要有不少的進項票去抵扣,但是進項票不容易取得,有沒有辦法解決這個問題呢?這個老板能不能成立一家農(nóng)民專業(yè)合作社,由這個合作社開票給飯?zhí)?,可以這樣操作嗎?還有就是合作社需要繳納什么稅費?
老師,現(xiàn)在有一家東莞的餐飲公司來我們貴州成立了一個公公司,他們主要是承包食堂過來做,這種賬怎么做呢,我們的收入和成本是什么呀
公司承接了一個ppp項目,幫政府建設(shè)了一個學(xué)校,然后有10年的食堂超市運營權(quán),我們把食堂超市承包給具有餐飲資質(zhì)的公司去做,賺取管理費用。但因為我們擁有運營權(quán),學(xué)校學(xué)生用飯卡的形式,他們充值進來的錢必須到我們公司賬戶,我們是否需要開票?以及學(xué)校老師的錢是學(xué)校以餐補的形式打進我們賬戶的,要求我們開餐飲發(fā)票,這是否合理?
老師,你好,我們有個產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個增補合同,這個合同的成本跟上次的結(jié)轉(zhuǎn)一起了,那我開出去的這個票,可以不再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎,因為我已經(jīng)沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入??就行了?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
如果沒有分開來影響大嗎?
你好 建議是分開的 特別是老板要看這個承包食堂盈虧情況 到時你還得單獨來做 麻煩的很
我可以這個月不這么做,下個月再分開嗎?
你好 可以 但是最好是這個月就開始分開 你們是從這個月開始承包的嘛
不是的,之前就承包了的
你好 那你能不能調(diào)整之前的 不能的話 就以后分開做吧