是的,計(jì)提附加就是 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額(跨年了),實(shí)際上稅款都已繳納,繳納增值稅時(shí)賬做成 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款,請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么調(diào)賬?
你好老師,幫我看看我做的分錄對(duì)不對(duì)可以嗎? 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加57.84 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 18.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 3.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 36.41 上交的時(shí)候: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅18.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅3.22 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加36.41 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)57.84 增值稅計(jì)提.借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1820.46貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅180.46 繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計(jì)提.借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅322.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅322.22 繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22
預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄可以做成這樣嗎? 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸銀行存款,后面沖銷的時(shí)候借 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 /應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借稅金及附加-城建稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,這樣在未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅這兩個(gè)科目也可以看到還剩余多少預(yù)繳稅款
繳納增值稅,應(yīng)該如何做分錄呢,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款呢
用銀行繳納增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額應(yīng)該為0吧,我看同事做賬,繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)。貸銀行存款。 前面需要有借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
老師,如何在電子稅務(wù)局查詢上期(5月份)已經(jīng)用了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我們是開的京東店鋪,老板直接把京東賬戶的錢充值押金和推廣,怎么做賬啊?現(xiàn)在推廣發(fā)票也開給我們了?
怎樣重置個(gè)稅申報(bào)密碼
種植公司種了藍(lán)莓、草莓、獼猴桃等果樹,在籌建期購(gòu)買了打印機(jī),廚房用品,那打印機(jī),廚房用品的費(fèi)用怎么算到它們各自的成本中呢
老師,129題難道不是按實(shí)際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實(shí)際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計(jì)算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報(bào)泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺(tái)類),申報(bào)單位承諾提供1000萬經(jīng)費(fèi),這個(gè)經(jīng)費(fèi)要簽合同書時(shí)要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個(gè)過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請(qǐng),怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
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