你好同學(xué),你可以在網(wǎng)上登錄電子稅務(wù)局 也可以去大廳里打
老師,有一公司從2019年12月一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但是始終沒有變更納稅期限,還是月報(bào)增值稅及附加稅、印花稅,現(xiàn)在想變?yōu)榧緢?bào),稅務(wù)局說讓在電子稅務(wù)局打印轉(zhuǎn)登記表,請問在哪打印呢我們是河北省石家莊的
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請教老師該怎么辦?
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時(shí)是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業(yè),三季度是零申報(bào)。在電子稅務(wù)局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面,增值稅及附加稅的申報(bào)期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報(bào)10月份的,這是怎么回事?
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個(gè)代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當(dāng)時(shí)他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務(wù)費(fèi),的數(shù)扣。他們系統(tǒng)是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報(bào)完了,把銀行端哪個(gè)圖截個(gè)他們,我想知道,他們已經(jīng)扣3%的稅了,我們申報(bào)的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務(wù)局打印出來,就是銀行哪個(gè)單子不知道在哪打印?還有,他們現(xiàn)扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
在電子稅務(wù)局里那個(gè)地方打印啊,找不到啊
你好同學(xué),建議你去大廳里同學(xué)。
去大廳找誰都帶什么證件呢
一般是帶上單位的公章和執(zhí)照就好了,柜臺上直接說辦這個(gè)事