你好同學成本是可以的,但是要看有沒有進項票,有進項才可以扣增值稅
旅行社監(jiān)理費,旅游統(tǒng)籌金可以做成本抵扣增值稅嗎
請問老師:旅行社經營非旅游項目收到的增值稅專票可以抵扣嗎?
某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年8月份,該旅行社為甲公司提供職工境內旅游服務,向甲公司收取含稅價款318萬元,其中增值稅18萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關費用共計206萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。下列各項中,相關賬務處理正確的有()。A確認旅游服務收入時:借:銀行存款318貸:主營業(yè)務收入300應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)18B支付旅游費用時:借:主營業(yè)務成本206貸:銀行存款206C根據增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調整成本:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務成本6D根據增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調整成本:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額轉出)6貸:主營業(yè)務成本6
老師,您好,我們是旅游服務行業(yè),差額征稅,成本發(fā)票可以暫估入賬抵減增值稅嗎?
光明旅行社為增值稅一般納稅人,選擇差額計稅方法。2018年1月份組織兩個旅游團隊旅游,取得旅游價稅合計總營業(yè)額106萬元,其中一個團隊由本公司全程組織旅游收取旅游費,住宿費、餐飲費、交通費、門票費等共支付費用價稅合計53萬元;另一個團隊與旅游地旅游公司合作接團,支付接團旅游費用15.9萬元。(均取得增值稅普通發(fā)票),款項均以銀行存款支付。另外當月支付電費取得增值稅專用發(fā)票,注明進項稅額0.2萬元。其他業(yè)務略。 (1)計算光明旅行社應繳納的增值稅,做確認收入及結轉成本的賬務處理。(2)如果光明旅行社為小規(guī)模納稅人,計算應繳納的增值稅,做確認收入及結轉成本的賬務處理。
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調增了,稅務老師說不調賬,只調表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調成稅收金額,還是稅收調張載。比方說,張載100,稅收20,是調增還是調減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務資質 現(xiàn)在有個勞務分包合同 甲方代發(fā)農民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風險 個稅是我公司申報 也有什么風險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的