您好,如果您是新企業(yè),期初是零把帳先建起來(lái),然后按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬,把后面發(fā)生了貸款的業(yè)務(wù)補(bǔ)記上
老師好!一個(gè)小規(guī)模公司銀行貸款半年了現(xiàn)在需要做賬!那要老板提供哪些資料做賬?實(shí)際公司都在零申報(bào)
老板注冊(cè)了2家公司,一家小規(guī)模,一家一般納稅人,現(xiàn)在有三個(gè)銀行賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)收付款,一個(gè)小規(guī)?;緫?hù),一個(gè)一般納稅人基本戶(hù),一個(gè)私人賬戶(hù),所有費(fèi)用都合一起,很難區(qū)分哪家公司, 2家公司內(nèi)賬能合一起做嗎? 內(nèi)賬需要設(shè)3個(gè)銀行存款日記賬嗎?
老師,你好,接手了一家藥店是小規(guī)模的納稅人,之前報(bào)稅都是零申報(bào),沒(méi)有做賬;現(xiàn)在老板要求不要零申報(bào),現(xiàn)在收到了7、8、9三個(gè)月從其他地方采購(gòu)回來(lái)藥品的發(fā)票和該公司老板提供的這個(gè)三個(gè)月銷(xiāo)售出去藥品的明細(xì),如何做賬,求指點(diǎn),謝謝
#提問(wèn)# ,請(qǐng)問(wèn)老師,某老板有一家公司一直未經(jīng)營(yíng),沒(méi)有做賬,也沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,一直零申報(bào),但由于前兩年某自然人因?yàn)橐恍┰蚱鋫€(gè)人名義無(wú)法向銀行申請(qǐng)貸款,在該公司老板即法人同意后,該自然人就借用這家公司的名義申請(qǐng)了一筆國(guó)內(nèi)J銀行貸款,這筆J銀行貸款得資金用于該自然人的其它銀行貸款還款,貸款發(fā)生后該自然人每月都按時(shí)轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)該公司對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行還款,而在此期間該公司也未曾做賬,以零申報(bào)方式進(jìn)行申報(bào),現(xiàn)在該公司因?yàn)橘Y源引入而開(kāi)始產(chǎn)生業(yè)務(wù),需要申請(qǐng)一般納稅人并開(kāi)具發(fā)票,也會(huì)正式啟用做賬,那筆J銀行貸款得賬要怎么做才會(huì)比較合理?
小規(guī)模納稅人注冊(cè)資金實(shí)際繳納200萬(wàn),老板這幾年都是自己報(bào)稅,沒(méi)做帳。沒(méi)有在報(bào)表體現(xiàn)這個(gè)200萬(wàn)的注冊(cè)資本。所有報(bào)表都是0申報(bào),現(xiàn)在從新接手這個(gè)公司賬務(wù),文文老師說(shuō)可以從新做賬,把注冊(cè) 資本加上去,那初始銀行存款有200萬(wàn),但是現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了,老板又不能提供銀行流水。那這個(gè)200萬(wàn)怎么處理
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專(zhuān)項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買(mǎi)了一批車(chē),收到了過(guò)戶(hù)開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,同時(shí)也收到賣(mài)家給開(kāi)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來(lái)說(shuō)一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X(jué)得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷(xiāo)售,比如我們進(jìn)來(lái)的電容,但是我們賣(mài)出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒(méi)有 第二次二期利息對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒(méi)有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目