你好 如果你這個項目的進項大于銷項 那么可以向項目地稅務局申請退稅

老師好,建筑業(yè) 預繳過稅款,當月進項大于銷項 是不是預繳的 要退稅了
老師,跨省異地建筑公司,有2%的預繳稅款,如果當期進項大于銷項,那2%的預繳稅款可以退稅嗎
建筑業(yè)預繳 老師我現(xiàn)在報2月的增值稅,我2月有預繳,但是最終進項大于銷項,還有留抵的,我2月的預繳可以留到抵以后月份或者次年的嗎?2月我填表四建筑業(yè)預繳嗎?謝謝
老師,建筑行業(yè)本地工程,收到預收款是不是不需要計提預繳稅款,因為可以次月繳納,第二個月按照正常流程銷項減進項交稅就行了,異地工程需要當時繳納,需要計提預繳稅款么
老師:建筑工程,異地施工進項大于銷項是否需要預繳增值稅?謝謝
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
項目地進項不大于銷項,但是總的進項大于銷項
主要是買了一輛車,進項大于銷項了
這種情況以后有銷項了抵扣進項和預繳 不能退稅
那這個申報表怎么填寫 預繳的稅款要填嗎 填了的話 申報的時候 就成退稅了
申報表實際抵扣的金額填零
你說的是 附表 建筑服務預繳稅款 本期發(fā)生額 填寫預繳的稅款,實際抵扣那邊就填寫0,主表里 分次預繳稅額 不用填 對吧
是的!你的理解正確!
好的,這個附表留底的稅額 以后是不是不管是不是這個項目發(fā)生的,都可以在本期實際抵扣稅額中 抵扣的
是的!你的理解正確!