您好 收到發(fā)票是按照收到日期入賬
請問,收到發(fā)票是按照發(fā)票日期入賬還是按照收到日期入賬呢,比如對方公司7月30號開的發(fā)票,今天才收到發(fā)票,跨月了,這個怎么入賬呢
你好,我這個月開30萬發(fā)票,可是下個月才能收到錢,按照這個月的收入嗎?還是下個月收到錢按照收入呢
當(dāng)月開給客戶的發(fā)票,但是對方是出口公司,這批貨發(fā)貨日期,在已經(jīng)結(jié)賬的前面,做賬如何做呢?直接按照發(fā)票出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以?還是按照出口日期做出庫呢?那么如果按照出口日期做出庫的話,那我就需要反結(jié)賬了。這個究竟該怎么做呢?
采購環(huán)節(jié),先預(yù)付款,后到貨。如果貨是3月暫估入庫的,發(fā)票6月才收到,且開票日期也是6月。問題一:我在6月的時候沖掉暫估,按照發(fā)票入賬,那這個就只能算到6月份了收入是嗎?
老師,您好,我想問一下,就是老板讓我整理一下從年初到現(xiàn)在的進項稅額是多少,讓我按照月份來,那我按照月份整理的時候是將年初至今收到的所有專票按照發(fā)票上的開票日期來分類月份呢,還是根據(jù)我每個月去統(tǒng)計收到多少張發(fā)票呢,因為比如說1月份我收到的發(fā)票有的開票日期是去年12月的,2月份收到的專票開票日期有的是2月份以前的
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
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不用按照發(fā)票日期入賬嗎,之前沒有跨月的時候收到的發(fā)票是當(dāng)月的,已經(jīng)按照發(fā)票日期入賬了,有影響嗎
不用按照發(fā)票日期入賬 那您收到1月份的 1月份早就結(jié)賬了 您怎么辦? 當(dāng)月的按照發(fā)票日期入賬沒事的
好的 那自己給對方開票,應(yīng)該是按照自己公司的開票日期入賬的吧
自己給對方開票,可以按照自己公司的開票日期入賬