你好,可以申請退稅的哦
老師,你好,增值稅留抵退稅現(xiàn)在這個政策還可以用嗎?比如2019年11月開始有留抵稅,截止到2020年5月連續(xù)6個月有留抵且大于50萬,可以在8月份申請退稅嗎?
請問增值稅增量留底退稅,連續(xù)六個月稅款增量留底大于0,第六個月增量大于50萬,是只要滿足任何連續(xù)的這六個月條件,然后任何時候申請都可以嗎。比如今年1到6月份滿足條件,第六個月增量50萬,然后我9月份申請退稅。8月底增量留底10萬,9月份增量留底退稅是不是就是按8月底的10萬。假設(shè)存量是0
1、增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當(dāng)期期末留抵稅額孰低確定。請問老師,我記得原來只有退增量留底的?,F(xiàn)在怎么出來存量留底。這個兩個政策及延續(xù)的關(guān)系能否解讀一下。謝謝
退還增量留抵稅額 進項稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于且第六個月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個月餅
請問這個連續(xù)6個月是申請退稅前任意連續(xù)6個月的期還是說必須要在申請退稅前的連續(xù)6個月? 比如2023 11月申請退稅,是 10 9 8 7 6 5 還是說也可以從123456期間?只要是連續(xù)就行? 八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 ?。ㄒ唬┩瑫r符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項目名稱賬上記錯了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯誤項目名稱 借研發(fā)支出——正確項目名稱負數(shù)嗎
請問老師按季度申報財務(wù)報表的時候, 申報資產(chǎn)負債表,是按照科目余額表,本季度最后一個月,期末余額填寫。 申報利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個季度三個月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計金額,是按這個季度最后一個月利潤表 ,本年累計填寫。 對嗎?
老師 AB是一個關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計提附加稅 交的時候又差異 少交了0.01 這個7月應(yīng)交稅費附加稅這個貸方就會有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進去
最后一問我怎么算的比原購置價格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
但是稅務(wù)部門說他們的網(wǎng)上申報流程只能顯示申報近6個月的,是不是他們沒操作對?
就是近六個月的才可以
那老師你又說可以申請退稅,好尬啊
11月到5月不就是六個月嗎,應(yīng)該是5月最晚6月申請的