你好 你們之前掛的50萬(wàn) 和70萬(wàn)其他應(yīng)付款 是算投資款 還是算借款的 ?
老師,我是代人家記個(gè)工地內(nèi)賬,前期墊付款一個(gè)是李四掛其他應(yīng)付款50萬(wàn),張三掛其他應(yīng)付款70萬(wàn),現(xiàn)在來(lái)了一筆錢60萬(wàn),讓直接先給了李四,后期在來(lái)了錢再?zèng)_張三的 李四等于沖了50萬(wàn)還剩10萬(wàn)元,說(shuō)等于先分了10萬(wàn)的利潤(rùn),我應(yīng)該怎么做分錄
老師,我是新企業(yè),目前欠法人40萬(wàn)元,掛的科目為其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在法人把他個(gè)人的土地租賃給我單位,每年10萬(wàn)元,付的現(xiàn)金10萬(wàn)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄?如果是用之前那個(gè)科目其他應(yīng)付款好像不對(duì),借:其他這付款10萬(wàn),貸:現(xiàn)金10萬(wàn),相當(dāng)于還法人錢了,我先不還那40萬(wàn),我只是先給法人10萬(wàn)的土地租賃費(fèi),我怎么怎么做這個(gè)10萬(wàn)的分錄
第一,我這有個(gè)房子貸款買的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶維保,付張三3萬(wàn)。實(shí)際應(yīng)是勞務(wù)隊(duì)王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費(fèi)中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(fèi)(維保費(fèi))3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 如此,重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯(cuò)賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報(bào)出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會(huì)影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)——前期差錯(cuò)更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 借:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬(wàn) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2.7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請(qǐng)予指導(dǎo),謝謝!
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理啊?
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
做工程投資得款
你好 那意思是退投資款還是說(shuō)算利潤(rùn)分配 。如果是利潤(rùn)分配的話 你走分錄 借利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 貸銀行存款 即可
還不太明白,來(lái)了60萬(wàn)的工程款,沖了她掛的其他應(yīng)付款50玩,那10萬(wàn)算他的利潤(rùn),怎么寫分錄,另外一個(gè)人的錢等于再來(lái)了工程款以后在沖他的其他應(yīng)付款
你好 你上面不是說(shuō)做分紅處理嗎 。 你的意思是說(shuō)先沖其他應(yīng)付款50萬(wàn)李四的 剩下的10萬(wàn) 做分紅嗎 那你就做借其他應(yīng)付款50萬(wàn) 利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 10 貸 銀行存款 60萬(wàn)
好的謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你
老師寫利潤(rùn)分配還是利潤(rùn)分配 應(yīng)付股利,有什么區(qū)別嗎,做的內(nèi)賬
你好 你要做明細(xì)科目 利潤(rùn)分配要走二級(jí)科目的
嗯嗯好的
沒(méi)事額 希望能幫到你