你好 支付 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款 抵稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款(小規(guī)模,應(yīng)交稅費一應(yīng)增) 貸,管理費用
請問老師,支付稅控系統(tǒng)維護費280,做增值稅抵扣時分錄怎么寫?
請問老師 支付的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費 就是每年280元的那個費用怎么做賬
老師稅控盤280維護費,抵減增值稅時怎么做會計分錄
9月支付稅控維護費280元,9月抵扣了84.97,做賬分錄怎么寫?
支付稅控系統(tǒng)專用設(shè)備維護費280元,取得增值稅普通發(fā)票。會計分錄的金額怎么寫啊
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計費計入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護關(guān)系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
因員工離職,個人工資不夠繳納個人社保,收取現(xiàn)金繳納個人社保,要怎么入賬
是這樣,之前會計做了交稅的分錄是借應(yīng)交稅費-未交增值稅280貸方是現(xiàn)金,現(xiàn)在我需要做抵扣增值稅分錄,請問是怎么寫,我按你的做了一下增值稅貸方余額方向有負(fù)數(shù)280,
你好,您是小規(guī)模納稅人么;
一般納稅人
你好,如果是一般納稅人,上面的分錄不對呢,不能直接未交增值稅;您看下是不是已經(jīng)抵了;
沒有抵,到目前為止,一直在貸方掛著
你好,如果是這樣 借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅 再做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費用