你好,就寫商品的費用
我公司跟客戶之間有筆款項往來,客戶用票據(jù)在一個融資平臺,讓我們幫忙貼現(xiàn),然后再轉(zhuǎn)給他,客戶自己支付利息和融資保理費用,我這邊收到款以往來款還他了,現(xiàn)在打印回單后,發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對公貸款,老師,這個我怎么寫分錄做賬呢
你好,請問我們公司是做電商代運營的,各銷售平臺把客戶的銷售款打到我們賬上,我們扣除手續(xù)費后再匯給客戶,那邊打給客戶個人賬上轉(zhuǎn)賬時付款用途寫什么比較合理?
老師,我們做化妝品銷售的是全國代理,分銷貨品給線下代理商,代理商打款,我們出貨,現(xiàn)在我們想做另外一個銷售模式,利用數(shù)字平臺,消費者在代理商店鋪直接下單,通過系統(tǒng)直接支付到我公司的賬戶,貨從我們公司發(fā)到客戶手里,我們再通過貨物把他們的利潤返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
老師請問一下公司跟多彩寶平臺合作掃碼有優(yōu)惠券抵減,我們公司銷售產(chǎn)品,客戶掃碼進賬到平臺上,然后,第二天平臺扣除平臺手續(xù)費后才打款到公司賬上,怎么謝謝會計分錄,扣除手續(xù)費的那部分怎么入賬
老師,公司計劃跟十家代理商合開會議,這個會議上預計有一兩百個客戶購買產(chǎn)品(包含公司和其它代理商的客戶),然后款項先由我們公司代收。到時候再轉(zhuǎn)付給代理商,感覺會很亂,因為也不好區(qū)分是哪家二代的客戶,請問該怎么操作比較好?還是說我們收到貨款跟各二代對接,跟他們核對清楚他們的客戶清楚,統(tǒng)計各二代的客戶款項總額,然后出個委托代理收款,然后把各二代的款付給他們這樣可以嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個科目
老師你好,前任會計2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細賬有的錯入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費,還有飯卡充值應該計入什么科目。水電費,飯卡費我計入了其他應收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個人代開的設(shè)計費1200元的發(fā)票,這個需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計算方法可以幫忙簡單通俗一點講下嗎 計算折舊沒有完全會 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計提個人所得稅,員工那邊扣了360,實際公司付個稅300,這60的應交個人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
老師,公司的賬不平,要怎么調(diào),因為之前沒有賬,現(xiàn)在建賬都沒資料,要怎么平?還有我們公司的項目一般一年左右完工,材料也是直接拉工地,這賬要怎么做?
材料直接入工程施工-合同成本-材料費對嗎?
也可以的,你們是建筑業(yè)的嗎
是的,建筑行業(yè)。
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設(shè)維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設(shè)維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
就是工程結(jié)算合同毛利這步我就不會做了
你看我給你的分錄,都寫上了
那我剛開始建賬,做不平,這個要怎么處理,工地工程沒有完工,所以就有材料,前期的賬沒有,那應收應付存貨這塊就亂了,不知道要怎么平
建賬的期初數(shù)不平,還是哪里不平?按我給你的來做是平的
期初數(shù)不平
期初數(shù)不平用利潤分配未分配利潤平衡