你好 你可以以后留抵的 。 先做待認證進項稅 后期認證抵扣就行了
這個月開了增值稅專用發(fā)票,不用抵扣銷項稅,只當成本發(fā)票使用,我可以抵扣成本的金額還是稅后金額嗎?
跨月的增值稅專用發(fā)票還是可以現(xiàn)在這個月抵扣嗎,做應(yīng)交稅費進項稅額抵扣嗎,還是直接當做當月的普票處理不能再抵扣呀。
這個月開有銷售專票,下個月申報期 成本費用專票進項稅還沒有送回來,我們的銷項稅額過后可以抵扣嗎?
老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進項稅額?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
一般納稅人出售水泥,加幾個點,不虧錢
一個人一家公司申報工資3680,另一家申報500,為什么要交個稅,應(yīng)該怎么操作
老師,對方讓開普通發(fā)票,參加活動34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細內(nèi)容都體現(xiàn)出來,如何填開票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買的物料不做商品入庫還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費比財務(wù)報表管理費用下面業(yè)務(wù)招待費數(shù)大,因為一部分計入銷售費用,如何調(diào)整
老師我公司是勞務(wù)公司,這個月開進來了1萬多的加油票,是做成本還是費用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進項報關(guān)費、運費抵扣不了進項,我不勾選直接申報,勾線后不是申報表那邊還要填寫轉(zhuǎn)出嗎
以后也不用抵扣進項稅,就抵扣成本,抵扣成本的金額是不是稅后金額
你好 不用的話 價稅合計入成本 勾選選擇勾選不抵扣