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#提問#請問老師,應(yīng)收賬款8萬,結(jié)果對方給了一張2021年到期的電子承兌匯票,我要如何做會計(jì)分錄?

2020-08-12 09:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-12 09:38

您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款

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您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2020-08-12
你好 借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)
2020-12-30
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款
2024-05-17
你好 借 其他應(yīng)收款 老板 名 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收票據(jù)
2021-05-11
晚上好啊,收票時(shí)一般是收客戶貨款 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 背書一般是支付原材料 款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 這樣3個(gè)往來科目都平了
2023-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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