你好,你們是集體用餐的,不用合并繳個稅,如果以補貼形式用餐要合并到工資繳個稅,
老師:我們公司工人有伙食費,我按照福利費核算的,福利費也是需要上個稅的,具體操作怎么操作呢?
老師,你好。公司按規(guī)定管吃管住,現(xiàn)在按每人一月100元扣員工伙食費,怎么做帳。食堂平時的支出也是公司支出的,不屬于外包,也不單獨核算,費用都計入了福利費。
我想問下公司發(fā)放的中秋過節(jié)費每人300元現(xiàn)金,請問這個稅務認定是福利費還是工資薪金呢?人人有份的做福利費,但這個應該算作工資薪金呢?這個300我們已經(jīng)作為工資薪金申報個稅了
老師您好,我想問一下我們公司食堂買菜發(fā)生的費用需要記到職工福利中嗎,具體怎么做賬呢
老師您好,我們是民辦學校,食堂收入只有學生交的生活費,但教師也在食堂免費就餐,怎樣給教師這一塊單獨剔除作為福利費核算呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
那集體用餐入福利費對不對?
你好,集體用餐入福利費是的,