你好,差額2%,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營業(yè)外收入--政府補(bǔ)貼,
建筑企業(yè)簡易計(jì)稅,因疫情收到分包方1%發(fā)票,賬面應(yīng)交稅款大于增值稅申報(bào)表稅款,差額部分稅款賬務(wù)怎么處理
我們是建筑企業(yè),簡易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在疫情期間分包開了1%的普通發(fā)票給我們,請問應(yīng)交稅費(fèi)――簡易計(jì)稅不平咋處理?申報(bào)時(shí)是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點(diǎn),那做賬時(shí)差2個(gè)稅點(diǎn) 開銷售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計(jì)稅(3%稅點(diǎn)) 收到分包開票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計(jì)稅(1%稅點(diǎn)) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計(jì)稅(按3%差額計(jì)稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計(jì)稅和申報(bào)數(shù)據(jù)有2%的差額
建筑行業(yè),簡易征收的項(xiàng)目,差額計(jì)稅預(yù)繳的稅款,開票票面的增值稅與實(shí)際繳納的增值稅之間差額的這部分怎么做賬務(wù)處理?
你好,建筑企業(yè)簡易征收賬務(wù)處理怎么寫,比如分包收到發(fā)票10萬,稅額1000,收入15萬,發(fā)票開具稅額4500,實(shí)際交稅是1456元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好,老師我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們符合簡易征收開票,我們清包工1000萬,分包300,萬,我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫 (1)公司收到結(jié)算款,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結(jié)算 970.88 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(計(jì)提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發(fā)票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預(yù)繳稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(預(yù)繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
你好老師,我公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),給對方開了專票,有收到款的,有沒收到的,月底了,如何做賬
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎
老師好,請問,江蘇銀行企業(yè)網(wǎng)銀,看到客戶背書過來的新一代票據(jù)的電子銀票,票據(jù)狀態(tài)顯示“已收票—已鎖定”。 1. 請問這張銀票 我還需要做“簽收”的操作嗎?是不是等于我已經(jīng)簽收了? 2. 還有,銀票到期日是10月27號, 請問這新一代票據(jù) 是系統(tǒng)自動(dòng)提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
建材公司 因個(gè)人產(chǎn)生的水費(fèi)用公司做賬行不行有沒有什么辦法
外國客戶能用人民幣和我們結(jié)算嗎 打入對公人民幣賬戶?
國內(nèi)銷售到國外,沒有出口權(quán),找進(jìn)出口公司代理。進(jìn)出口公司開票給國外公司,我們開票給進(jìn)出口公司嗎?
個(gè)人所得稅工資薪金所得怎么申報(bào),具體流程是什么
殘保金退回是不是應(yīng)該沖減費(fèi)用?