你好,當(dāng)時(shí)計(jì)提了沒有的
2019年5、6月份交的社保當(dāng)年忘記入賬,現(xiàn)在2020年7月份想入賬,把這兩個(gè)月社保調(diào)在本年度調(diào)整入賬,怎么做分錄
老師你好,2020年7月份做記賬憑證時(shí),發(fā)現(xiàn)取得2019年7月份一份在建工程商品的普通發(fā)票一張,這張普通發(fā)票能入賬嗎?如果入賬的話需要匯算調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師,您好! 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個(gè)月(6月和7月)銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn),都報(bào)了增值稅了,現(xiàn)在是10月份,怎么調(diào)整?(我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了,7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎?因?yàn)?到9的所得稅還沒報(bào))
老師,我們今年7月份社保忘記調(diào)基數(shù)了,自動(dòng)上漲10% 后期去社保中心把基數(shù)調(diào)下來了 9月份收到了 醫(yī)保 工商 失業(yè)的差額退款 我這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我前2個(gè)月社保(單位部分)忘記通過應(yīng)付職工薪酬-社??颇窟^渡一下,直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保了~想在本月調(diào)整,不改以前月度賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
應(yīng)該是沒有計(jì)提,能麻煩把計(jì)提了的和沒計(jì)提的會(huì)計(jì)處理方式都發(fā)下嗎
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
沒有計(jì)提做上面的 計(jì)提了做第三個(gè)
不用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目來調(diào)整嗎?
要修改匯算清交嗎?如果不修改,按上面的分路段。