您好,賣給個人就算不開發(fā)票也應(yīng)該按無票收入申報納稅的,也可以用進(jìn)項來抵扣
老師好,我想問一下4s店在廠家拿車收到了進(jìn)項,賣出去都是個人,不開銷項,導(dǎo)致進(jìn)項多,銷項極少怎么辦,現(xiàn)在稅負(fù)率太低了
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標(biāo)長的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進(jìn)項發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬左右,然后老板想了辦法就是購買10臺B公司的小轎車10臺,這樣B公司開了10臺進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,但是我們采購進(jìn)來的這個車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個月或者下下個月進(jìn)項多出來了然后再吧這10臺車還給B公司這樣可以嗎?這個還車時候肯定是開銷項稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
你好老師,建筑公司,一般納稅人,開9個點的票。4月分開了含稅19萬四的專票。銷項稅194000÷1.09×0.09=16018.348624。收到進(jìn)項票專票,進(jìn)項稅54000.89。想問老師,現(xiàn)在建筑行業(yè)負(fù)稅率多少???我該進(jìn)項專票抵扣認(rèn)證勾選統(tǒng)計多少呀?
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項,新車記在公司名下,是公車?,F(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對方開票,對方付款,但是這個票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關(guān)于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
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賣給個人,老板統(tǒng)統(tǒng)走的私賬也要按13的點來計算銷項嗎
你好 是的 也要正常確認(rèn)收入 交增值稅的 稅率一樣
哇,7月份之前的賬他們都納稅申報了,進(jìn)項抵扣了銷項,稅率為零,67月份但是他們都沒做賬,6月份以后的賬都沒做,我任職后需要把6到8月的賬入過,老師請問怎么做
您好,正規(guī)是前面沒有做賬的,需要把帳補上
嗯嗯,老師補賬需要把私賬部分的收入入到主營業(yè)務(wù)收入?銷項嗎,67月納稅申報的這部分我需要申報過嗎
您好,是的,需要確認(rèn)收入,如果您六月份少確認(rèn)的收入,建議您按正確的申報,前面申報成功了,可以做更正申報
謝謝老師了
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價