您好 普通發(fā)票借方沒有進項稅額 價稅合計計入成本
老師您好,這個月公司買了一臺電腦總價5600元,收到一張增值稅專用發(fā)票,這個是直接計入固定資產對吧?我看之前的會計有時把買電腦直接計入管理費用了
老師,我們公司買了臺電腦,要了發(fā)票收取了3個點的稅,共計支付4800元 145(稅) 會計分錄 借:固定資產-電腦 應交稅費-應交增值稅 145 貸:銀行存款 對嗎? 開的是普票
老師,問下我們公司賬戶買了一輛電車324900 開了票進來 借固定資產 應交增值稅-進項 貸銀行存款,下個月計提,這個計提幾年。然后保險是不是借:管理費用-保險費 應交增值稅-進項 貸:銀行存款
為了研發(fā)發(fā)生的支出,公司購買電腦,打印機等電子設備這樣做賬務處理對嗎?公司是高新企業(yè),第一次做研發(fā)費用,不知道這樣處理對不對,請老師指導,計入研發(fā)費用必須做固定資產分錄嗎? 1.借:研發(fā)支出—費用化支出(電腦) 應交稅費(進項稅額) 貸:銀行存款 2!借:管理費用—研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出(電腦)
老師,電腦正常報廢,賣給回收的地方, 會計分錄: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款100 貸:固定資產清理 88.5 應交稅費-應交增值稅銷項11.8 最后,借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理,是這樣做嗎
供應商公司注銷了,我們公司還欠對方87萬,能轉給對方法人嗎?需要準備什么材料備查
甲供材,才能開3%的發(fā)票 ,是什么意思?
老師好 公司注銷需要做哪些準備
老師好,想問一下,個稅匯算清繳,年收入不到12萬可以不用匯算對不
老師我公司員工7月份漲工資,8月申報社保補交了7月社保產生了滯納金1.25元,我可以直接記到管理費用醫(yī)保的單位部分嗎
請問,建筑企業(yè)項目安全責任險及什么明細科目,分錄是什么
收到客戶a預付款,記成b客戶付的了,收入也入的b客戶,這種情況怎么調整賬務
個體戶升有限公司麻煩嗎老師,自己能去做嗎
老師,我們?yōu)槭裁匆龈鞣N結轉???跨年結轉這個好理解,比如庫存商品的數(shù)量、庫存現(xiàn)金、銀行存款等結轉到新的賬本上,承上啟下
請問老師 這個應納稅額為什么是0,銷項稅額不是比進項大嗎
會計分錄怎么做?
借:固定資產 貸:銀行存款
我們店里給員工定制了制服,到時候也從工資里扣除,現(xiàn)在公司先支付了 公司支付的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款 對嗎?
借:其他應收款 貸:銀行存款 后期工資扣除 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 貸:銀行存款