您好,可以讓他開勞務(wù)發(fā)票的,金額不大的話,不開的那您可以直接給他申報勞務(wù)報酬個人所得稅
老師,私立婦產(chǎn)科醫(yī)院問題,我們想在外面請個通乳師,以勞務(wù)的方式結(jié)算應(yīng)該怎么弄呢,需要讓她開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師好,私立醫(yī)院問題,我們想在外面請個通乳師,以勞務(wù)的方式結(jié)算應(yīng)該怎么弄呢,需要讓她開勞務(wù)發(fā)票嗎?就是那種我們這邊有產(chǎn)婦需要通乳,就請她過來一次這種用工方式。
老師好,私立醫(yī)院問題,我們想在外面請個通乳師,以勞務(wù)的方式結(jié)算應(yīng)該怎么弄呢,需要讓她開勞務(wù)發(fā)票嗎?就是那種我們這邊有產(chǎn)婦需要通乳,就請她過來一次這種用工方式。
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師您的意思是開了勞務(wù)發(fā)票我們就不用幫他報稅了是嗎?就一次300,按月或者按次結(jié)算,這個錢應(yīng)該怎么給她呢?需要做到工資表里面嗎?
給你開發(fā)票的話,那你就根據(jù)發(fā)票做賬,不需要做到工資表里面了
老師,這種個人的不好開發(fā)票,還有另外的方式嗎,除了造入工資表還有其他辦法嗎?
不開發(fā)票,金額不大的,是個人的,您直接讓他給您寫個收據(jù),留個身份證復(fù)印件可以入賬的,而且金額是500以內(nèi)的,可以的,