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請(qǐng)問暫估成本入賬分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 待日后取得發(fā)票時(shí)候再?zèng)_紅該筆暫估分錄對(duì)嗎?

2020-08-11 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 09:57

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司

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2020-08-11
你好,你把取得了發(fā)票之后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 發(fā)票和暫估一樣的情況下不需要調(diào)整。
2024-05-20
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
你好;? ? ? ?可以的;? 就這樣來處理? ??
2022-02-09
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-12-27
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