直接補(bǔ)7月賬上就可以,沒(méi)有跨年直接補(bǔ)上
老師,做7月份的賬,老板又拿了一些4月份、5月份的收據(jù)給我,我要怎么補(bǔ)做賬
老板拿了一堆餐飲的定額發(fā)票給我,有些寫日期,有些沒(méi)有寫,現(xiàn)在是7月份,有日期的4月的5月的6月的都有,我要拿這些定額發(fā)票怎么做賬???
老師,我們老板5月份才拿回來(lái)一張4月份開(kāi)的空調(diào)專票75000元,那我是在5月份是做一筆補(bǔ)錄4月新增固定資產(chǎn),然后在5月份開(kāi)始算折舊是嗎,這樣做對(duì)嗎
老師您好,我7月份開(kāi)的發(fā)票,增值稅稅補(bǔ)繳到我4月份的,(因?yàn)?月份沒(méi)有做賬未開(kāi)票收入,也沒(méi)有報(bào)稅),所以稅務(wù)局就上把收入補(bǔ)記到4月份,稅也補(bǔ)繳到4月份,請(qǐng)問(wèn)老師7月份開(kāi)的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?
老師您好,我7月份開(kāi)的發(fā)票,增值稅稅補(bǔ)繳到我4月份的,(因?yàn)?月份沒(méi)有做賬未開(kāi)票收入,也沒(méi)有報(bào)稅),所以稅務(wù)局就上把收入補(bǔ)記到4月份,稅也補(bǔ)繳到4月份,請(qǐng)問(wèn)老師7月份開(kāi)的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊(cè)資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)增值稅專用發(fā)票21萬(wàn),開(kāi)普通發(fā)票8萬(wàn),收入合計(jì)29萬(wàn),21萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅是需要交的,請(qǐng)問(wèn)普票的8萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開(kāi)發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)走成本,老師怎么走
請(qǐng)問(wèn)老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開(kāi)成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開(kāi)保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問(wèn)為什么保費(fèi)要開(kāi)成運(yùn)費(fèi),我們?cè)趺唇忉屇??PS:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會(huì)扣很多信用等級(jí)評(píng)分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬(wàn)免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對(duì)應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個(gè)供應(yīng)商在愛(ài)眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動(dòng)打電來(lái)問(wèn)我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
有的發(fā)票抬頭開(kāi)成了個(gè)人的名稱,這個(gè)要怎么做賬
需要 換成公司的抬頭發(fā)票這個(gè)