這個不能抵扣進項稅,因為截止7月31日這個發(fā)票未開具的狀態(tài)中
老師,我現(xiàn)在報7月份的稅,手上有幾張開票日期是8月份的進項票,可以抵扣嗎?
老師,8月31號取得的進項票可以用于抵扣九月份申報期的銷項稅額嗎?(8月份的開票收入,9月份申報)
老師,我現(xiàn)在申報1月份的稅款,我有苗木免稅的進項票,但是日期是2020年12月份的,可以抵扣使用嗎?
老師,上月都過去了,發(fā)票開了不少,進項發(fā)票還沒開,不想交稅,現(xiàn)在開票晚了嗎?8月份開的票,申報7月份的所屬期能抵扣嗎
7月份的時候做了勾選,也做了抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票抵扣不了,可以在8月做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是必須在在7月當期做進項稅額轉(zhuǎn)出
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,意思是只能抵扣7月份之前開出來的進項發(fā)票是吧?
是的,就是這樣的,因為8月份發(fā)票在7月31日還沒有出生呢
老師,我公司是裝飾設(shè)計工程有限公司,經(jīng)營范圍(室內(nèi)裝飾工程設(shè)計、施工,建筑裝修工程設(shè)計,鋼結(jié)構(gòu)工程,樓宇智能化工程,機電設(shè)備安裝工程;銷售:家居裝飾品、工藝品(不含象牙制品))。 我拿到的建筑工程團體人身意外傷害保險的進項可以抵扣嗎?
嘮叨,您幫我看一下
這個是可以抵扣進項稅的,屬于生產(chǎn)經(jīng)營需要購買的商業(yè)保險
感謝老師給出的專業(yè)回答!
老師,那收到的信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費發(fā)票可以抵扣嗎?
這個是可以抵扣的,就是全額抵扣金稅盤的服務(wù)費。需要收到普通發(fā)票。
老師,我這個服務(wù)費是科技有限公司開給我們的,不是稅控盤的技術(shù)服務(wù)費
這個取得的專用發(fā)票,按上述的稅額進行認證抵扣進項稅
老師,針對取得的進項發(fā)票,我怎么判斷可不可以進行認證抵扣呢?
直接可以加強學習,還有就是看增值稅申報表,附表二中間部分,進項稅額轉(zhuǎn)出的全部事項
好的!老師建筑服務(wù)業(yè)的增值稅納稅申報表銷售額是填在哪一行呢?
這個就看稅率了,建筑服務(wù)企業(yè)存在9%的稅率的發(fā)票,還存在簡易計稅按照3%的征稅的發(fā)票
9%的稅率是填在哪呢?
你看你們的增值稅申報表附表一,選擇9%的稅率填寫,你們的稅務(wù)申報表,直接有一行讓你們填寫數(shù)據(jù),另一行無法填寫
老師,圖一是附表一,圖二是主表。老師這樣生成的報表對嗎?
你看一個你們的銷項稅額的數(shù)據(jù),應(yīng)該是正確的。