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Q

老師,我現(xiàn)在報7月份的稅,手上有幾張開票日期是8月份的進項票,可以抵扣嗎?

2020-08-10 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 16:20

這個不能抵扣進項稅,因為截止7月31日這個發(fā)票未開具的狀態(tài)中

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 16:22

老師,意思是只能抵扣7月份之前開出來的進項發(fā)票是吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:23

是的,就是這樣的,因為8月份發(fā)票在7月31日還沒有出生呢

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 16:24

老師,我公司是裝飾設(shè)計工程有限公司,經(jīng)營范圍(室內(nèi)裝飾工程設(shè)計、施工,建筑裝修工程設(shè)計,鋼結(jié)構(gòu)工程,樓宇智能化工程,機電設(shè)備安裝工程;銷售:家居裝飾品、工藝品(不含象牙制品))。 我拿到的建筑工程團體人身意外傷害保險的進項可以抵扣嗎?

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 16:25

嘮叨,您幫我看一下

嘮叨,您幫我看一下
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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:25

這個是可以抵扣進項稅的,屬于生產(chǎn)經(jīng)營需要購買的商業(yè)保險

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 16:27

感謝老師給出的專業(yè)回答!

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 16:29

老師,那收到的信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費發(fā)票可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:31

這個是可以抵扣的,就是全額抵扣金稅盤的服務(wù)費。需要收到普通發(fā)票。

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 16:34

老師,我這個服務(wù)費是科技有限公司開給我們的,不是稅控盤的技術(shù)服務(wù)費

老師,我這個服務(wù)費是科技有限公司開給我們的,不是稅控盤的技術(shù)服務(wù)費
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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:38

這個取得的專用發(fā)票,按上述的稅額進行認證抵扣進項稅

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 16:40

老師,針對取得的進項發(fā)票,我怎么判斷可不可以進行認證抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:47

直接可以加強學習,還有就是看增值稅申報表,附表二中間部分,進項稅額轉(zhuǎn)出的全部事項

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 17:00

好的!老師建筑服務(wù)業(yè)的增值稅納稅申報表銷售額是填在哪一行呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:02

這個就看稅率了,建筑服務(wù)企業(yè)存在9%的稅率的發(fā)票,還存在簡易計稅按照3%的征稅的發(fā)票

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 17:03

9%的稅率是填在哪呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:11

你看你們的增值稅申報表附表一,選擇9%的稅率填寫,你們的稅務(wù)申報表,直接有一行讓你們填寫數(shù)據(jù),另一行無法填寫

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快賬用戶7225 追問 2020-08-10 17:16

老師,圖一是附表一,圖二是主表。老師這樣生成的報表對嗎?

老師,圖一是附表一,圖二是主表。老師這樣生成的報表對嗎?
老師,圖一是附表一,圖二是主表。老師這樣生成的報表對嗎?
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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:18

你看一個你們的銷項稅額的數(shù)據(jù),應(yīng)該是正確的。

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這個不能抵扣進項稅,因為截止7月31日這個發(fā)票未開具的狀態(tài)中
2020-08-10
等拿到發(fā)票后,再進行抵扣。這個是全額抵扣。
2020-08-25
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
同學你好,是的,填附表二第20行,紅字信息表對應(yīng)的進項稅
2020-09-07
你好晚了 抵扣不了的
2021-08-11
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