你好,可以的,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
公司從合作社購買了樹苗 ,合作社開具了免稅發(fā)票,咱們公司可不可以買價(jià)乘百分之九計(jì)算抵扣
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計(jì)算抵扣的對吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計(jì)算抵扣的對嗎?
老師,我們是生產(chǎn)加工豆制品的一般納稅人,從名為羽豐特色禽類養(yǎng)殖專業(yè)合作社購買了一批黃豆,其合作社為我們開具了免稅的大豆電子普票,請問,這張發(fā)票我們可以計(jì)算稅額抵扣嗎
我是膠合板生產(chǎn)廠一般納稅人,可以開原木收購發(fā)票,9%計(jì)算抵扣。如果從農(nóng)業(yè)合作社買樹,是我們開收購發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是合作社開免稅發(fā)票給我,我再計(jì)算抵扣?或者應(yīng)該是怎樣開票是正確的呢?
一般人公司購買合作社或是其他公司開進(jìn)來的普通發(fā)票(樹木)稅率是免稅的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個(gè)全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個(gè)三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個(gè)的計(jì)算公式是什么
老師,比如說我這個(gè)月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個(gè)黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
咱們公司把樹苗用于綠化進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣是吧
可以的,直接抵扣就行