你好 必須是成為一般納稅人之后的進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣!
老師,我們是5月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人了,4月3號(hào)和4月30號(hào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能勾選抵扣嗎?要怎么做賬務(wù)處理呢?沒(méi)做過(guò)一般納稅人
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進(jìn)項(xiàng)稅一定要做過(guò)度科目嗎。例如: 購(gòu)進(jìn)時(shí),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是在3月做過(guò)度了,才勾選認(rèn)證來(lái)抵扣嗎?具體操作怎么弄?
一般納稅人:供應(yīng)商4月紅沖了一張3月的發(fā)票 ,我在3月的已經(jīng)認(rèn)證抵扣 ;我5月已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 ,現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬務(wù)分錄要怎么做
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷項(xiàng) 到六月份開了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
那我四月這兩張發(fā)票怎么處理呢?一直顯示在未勾選認(rèn)證這里啊
不需要處理 不要認(rèn)證 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用
我還沒(méi)有開銷項(xiàng)發(fā)票是不是7月收到的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還不用勾選認(rèn)證? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是沒(méi)有有限期限制了?
是的!你的理解正確!