你好,你6月的分錄是什么,做負數(shù)沖減就可以了,
老師,您好,購買方已抵扣購進商品,后期退貨。庫存商品做借方負數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 退貨:借:預付賬款 (正數(shù))庫存商品(負數(shù))貸:應交增值稅-進項稅額轉出(正數(shù))這樣做對嗎?
老師,6月購進的貨物7月退貨了 我做分錄時 借:應付賬款 貸:庫存商品 庫存商品金額是含稅金額對嗎?
5月份采購一輛車做庫存商品,分錄:借:庫存商品10000,應交稅費-應交增值稅-應交進項稅額,貸:應付賬款-供貨商,6月份要紅沖這臺車進項,如何做分錄
購買商品,商品收到已入庫,但是發(fā)票未到,貨款已經(jīng)支付,內賬怎么做分錄 如果是 借庫存商品 貸銀行存款,那庫存商品是含稅金額?
老師我們是汽配行業(yè)的,購進貨物怎么寫分錄借,庫存商品借進項稅額,貸應付賬款嗎?
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負數(shù),請問怎么填寫外方股東權益呢?
老師您好,我們公司下個季度要注銷,是一般納稅人人然后報表上其他應付款還有數(shù)字,能轉成借實收資本,貸其他應付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認了營業(yè)外收入,借費用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿公司總什么財務制度,按權責發(fā)生制嗎
老師,請問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設項目的賬沒做,這兩天補記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時,計提10月份工資,沒有發(fā)放,會不會導致工資薪金費用多扣除了,在所得稅匯算表那里調整呢?
老師,分公司申報匯算清繳,股東的名稱應該填什么?
請問對公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
6月份的分錄是:借:庫存商品 貸:應付賬款 暫估入庫了
你好,用做負數(shù)沖減就可以了,借:庫存商品 貸:應付賬款-- 暫估(負數(shù))
金額還是不含稅的嗎
你好,是的,按暫估時的價格沖減,