住宿發(fā)票看看對方是否可以重新打印,飛機票應(yīng)該不行。
請問老師 員工出差報銷的機票和住宿費發(fā)票 原始票據(jù)交給我 我給弄丟了 怎么辦 怎么下賬
老師好,培訓(xùn)出差對方酒店開給我的一張住宿費專票弄丟了怎么辦
老師,我問下我公司員工住宿沒有發(fā)票,但是領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批示了,出納已經(jīng)付款了把票據(jù)給我了我也已經(jīng)入賬了。這樣的問題怎么解決。只有火車票和領(lǐng)導(dǎo)簽字的費用報銷單。
公司的一個客戶,去外省出差,是因為公司這邊的業(yè)務(wù)原因,所以我們是承諾給客戶報銷機票費用和住宿費用。請問這個費用要怎么入賬?客戶有提供發(fā)票回來,住宿費和飛機票都有發(fā)票。
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費,出差實際月份是2月,機票和住宿費的發(fā)票,是10月的。這個賬應(yīng)該怎么記呢,按照報銷日期,還是發(fā)票日期,還是出差的日期?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
如果錢已出賬 該怎么辦呢
誰丟票,誰承擔(dān)責(zé)任
怎么承擔(dān)呢 被開除?
不會吧,一是直接報銷,有付款記錄,所得稅前調(diào)增就可以了,二是丟票人根據(jù)公司規(guī)定處理。