你好,同學(xué)。 你在這個收款單或付款單按正常應(yīng)收金額處理,如果生成憑證后面要差額,再用分錄調(diào)賬
老師好!6月物流費(fèi)第一次1880.73元,發(fā)票開了2080.73元。當(dāng)時沒注意到發(fā)票是2080.73元,按物流單和匯款單做的 借銷售費(fèi)用1880.73 貸銀行存款1880.73 第二次物流費(fèi)用是2697元,分錄是借銷售費(fèi)用2697元,貸其他應(yīng)付款2697元。今天才知道第一次多開了200元。這次會少開200元,只開2497元發(fā)票。我到時候收到發(fā)票要如何調(diào)這200元賬,如何做分錄
老師,你好,請問下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款單如何運(yùn)用,例如,銷售收入105.3元,客戶多付0.7元,k3要做其他收款單,應(yīng)該如何操作多付的0.7元,如果是少付了,只付105元,又應(yīng)該如何操作
老師,你好,想請教一下,金蝶K3應(yīng)付款管理里面付款單生成憑證之后,付款單顯示的狀態(tài)是未核銷,因?yàn)槔锩嬗幸徊糠质强哿宋锪腺M(fèi),扣的物料費(fèi)做的是其他應(yīng)收單,請問這個應(yīng)該如何核銷呀
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
填完固定資產(chǎn)一次性稅前扣除表a201020,發(fā)現(xiàn)2季度本來應(yīng)納稅所得額是1萬,填完,應(yīng)納稅所得額是0了,那是不是2季度有虧損了
銷售的貨物退回并退款,對方不配合紅沖發(fā)票,可以申報(bào)增值稅時直接在當(dāng)期沖減銷售額和稅金嗎
老師、公司用銀行存款去購買承兌、購買和收到承兌的會計(jì)分錄都怎么寫呀?
你好,請問公司原股東是甲,注冊資金10萬元,已全部實(shí)繳,后又做了變更,A公司持股4.9%,張三自然人持股5.1%,現(xiàn)在增加注冊資本到50萬元,這要怎么處理啊
老師,預(yù)提費(fèi)用是個什么類的科目,
我司出口為exw價 出口發(fā)票怎么能開到FOB價
老師,公司銷售使用過的電子設(shè)備,發(fā)票類目怎么選,稅率是多少,公司是一般納稅人
您好老師健身房設(shè)計(jì)制作費(fèi)還有宣傳制作費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入那個科目呀
老師一個個體戶用我們資質(zhì)給A公司開10萬專票 現(xiàn)在他想用他個體戶給我們公司開普票沖減成本 能給我們開10萬的普票嗎
老師,如果我要7月份交社保,就是7月份增員是吧,具體在幾號增員完成