你好 二三聯(lián)單獨(dú)存放的
跨月后開錯(cuò)的發(fā)票開了紅沖票 以前開錯(cuò)的發(fā)票e二三聯(lián)都已經(jīng)要回 做賬把紅沖票和以前的二三聯(lián)都訂在賬里 還是單獨(dú)另行存放?請(qǐng)問如何操作?
我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,您好,我在今年三月份不小心沖紅錯(cuò)了一張普通發(fā)票。沒有處理它,這段時(shí)間回款核對(duì),發(fā)現(xiàn)它回款了,咋么辦??不是有第二聯(lián)嗎,當(dāng)初那張紅字發(fā)票,早不要給客戶,他們那邊要不要拿去沖掉藍(lán)字發(fā)票,然后給他們新開的藍(lán)字發(fā)票,這樣才平得了?我重新開藍(lán)字,把第二聯(lián)和上次紅字發(fā)票第二聯(lián)訂在一起就可以?照理說,紅字發(fā)票要拿回原發(fā)票才可以沖掉的
老師,我想問下去年開的銷售發(fā)票是錯(cuò)的,已遺失未入賬未抵扣,我們可以沖紅原來的發(fā)票重開一份嗎。問題是第二、三聯(lián)找不到在哪里了,可以這樣操作嗎
老師像這種,紅沖的發(fā)票三聯(lián)需留在我們公司,我知道,但是對(duì)方把紅沖之前開的錯(cuò)誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都寄過來了,那我收到寄過來的之前錯(cuò)誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)應(yīng)該放在哪里呀。直接找到原來的錯(cuò)誤記賬聯(lián)放在后面做附件,還是和紅沖的三聯(lián)+寄回來的錯(cuò)誤的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),放一起做賬,還是找到記賬聯(lián)塞在后面呀
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
1可是第一聯(lián)已經(jīng)在上個(gè)月做了賬里邊了 2那負(fù)數(shù)票要訂在賬里嗎?
負(fù)數(shù)第一聯(lián)拿來做賬 其他的都是自己留存