你好,可以直接用明細(xì)賬里的銀行存款借替銀行日記賬;
老師,用快賬直接做賬的話還要單獨(dú)設(shè)立銀行日記賬出來嗎?可以直接用明細(xì)賬里面的銀行存款代替銀行日記賬嗎
老師 編制現(xiàn)金流量表 可以直接 用 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬 編寫嗎?快捷的方法?
老師,我們公司是用財(cái)務(wù)軟件記賬的,里面直接有現(xiàn)在和銀行的明細(xì)賬,那還要不要專門登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬
老師,現(xiàn)在現(xiàn)金和銀行存款日記賬還要手寫嗎?直接用軟件打出來的行不行
老師問下,銀行存款日記賬 手寫不登記,網(wǎng)銀里直接打印出來放好備查可以嗎?
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
好的,老師可以跟我講一下匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)什么情況需要調(diào)賬不調(diào)表?調(diào)賬不調(diào)表又是怎么操作
你好,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增和調(diào)減的項(xiàng)目都是調(diào)表不調(diào)賬的;只有賬錯(cuò)了,才調(diào)賬的;
能舉個(gè)例子說明一下嗎
你好, 比如實(shí)際發(fā)生福利 費(fèi)200萬,本年只能扣除140萬,那么60萬只填匯算申報(bào)表,不需要調(diào)整賬本; 比如分錄正確的是 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 做成 借,其他貨幣資金 貸,銀行存款 已登記賬本了,這個(gè)時(shí)候需要調(diào)賬;
調(diào)賬的話,是直接在19年的賬里做更改嗎?不是的話,那是在20年做更改?那賬也是在20年里面的報(bào)表體現(xiàn)出來的吧
你好,19年已經(jīng)結(jié)賬的情況下,不能在19年賬里面改了; 如果不涉及損益科目,直接在20年改應(yīng)可以,涉及損益類科目要用以前年度損益調(diào)整; 在20年調(diào)整是會體會在20年的報(bào)表中的;
這就是調(diào)賬不調(diào)表嗎?我以為調(diào)賬不調(diào)表是在19年里面更改呢?_?
你好,匯算是調(diào)表不調(diào)賬的;不是調(diào)賬不調(diào)表,如果是調(diào)了賬,表就是跟著調(diào)的;
老師,工資表的應(yīng)付工資是2萬,扣除了社保公積金1000,還扣除一些遲到的考勤400,實(shí)發(fā)1.86萬。那么這怎么做賬呢
你好 借,應(yīng)付職薪酬一工資20000 貸,其他應(yīng)付款等一個(gè)人社保1000 貸,營業(yè)外收入400 貸,銀行存款18600
那計(jì)提前的分錄呢
你好, 計(jì)提工資 借,管理費(fèi)用等一工資 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資
老師,出現(xiàn)這樣的情況怎么處理? 按應(yīng)付工資的金額計(jì)提了工資,而且也按這個(gè)工資表申報(bào)了個(gè)稅。但實(shí)際上公積金和社保是還沒買的,過了三個(gè)月之后才開始買的。那么這樣就是錯(cuò)的了,個(gè)稅也申報(bào)錯(cuò)了,因?yàn)閭€(gè)稅里扣除了社保和公積金?,F(xiàn)在要怎么改呢
你好,這個(gè)是需要去大廳更正申報(bào)表的;
這是查到17年的數(shù)據(jù),也還能改嗎
你好,如果是這樣,個(gè)人覺得如果稅務(wù)沒有說什么,可以不用改;