您好,攤銷的時候,借:生產(chǎn)成本,貸;預(yù)付賬款。
老師你好,請教一下,農(nóng)業(yè)公司支付兩年的土地流轉(zhuǎn)費(fèi),這個會計(jì)分錄是不是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那攤銷的時候,借:生產(chǎn)成本 貸:?
你好。老師,我沒有長期待攤這個會計(jì)科目,我的會計(jì)分錄只能用預(yù)付賬款處理:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營成本貸預(yù)付賬款。這個是技術(shù)服務(wù)費(fèi)攤銷,金額比較大,年限是12個月,2月支付的款項(xiàng),請問從當(dāng)月還是次月攤銷成本里面,謝謝。
老師。我們種植獼猴桃。支付了5年的土地流轉(zhuǎn)費(fèi),13萬,,借方,長期待攤費(fèi)用。貸方銀行存款。每年攤銷。我這個是每年年末做一筆借方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本—土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸方長攤。然后在做一筆借方生產(chǎn)性生物資產(chǎn)—未成熟獼猴桃,貸方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本—土地流轉(zhuǎn)費(fèi),這樣對嗎????
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
老師你好!請問一下我們公司房租每次付款時分錄 借 管理費(fèi)用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費(fèi)用房租 貸 待攤費(fèi)用 房租 這樣是不是不對?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???