你好, 收取的押金,將來要返還,在收取時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款 支付的押金,將來要收回,在支付時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)收款 應(yīng)收賬款是銷售時(shí)而應(yīng)收未收的貨款,勞務(wù)款等;應(yīng)付賬款是購(gòu)入時(shí)而應(yīng)付未付的貨款,勞務(wù)款等
老師你好,請(qǐng)問我們公司店鋪押金是不是放其他應(yīng)收款?其他應(yīng)收款 應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款有什么區(qū)別
老師你好,請(qǐng)問一下支付投標(biāo)保證金,和收到押金,怎么入賬,公司前輩說用其他應(yīng)收款做,兩筆都用其他應(yīng)收款做,不做其他應(yīng)付款
酒店行業(yè)收到租客的押金,是放在其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
我們?cè)谧鲚o助核算時(shí)候,應(yīng)付賬款很其他應(yīng)付款,應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)收款,有什么區(qū)別
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款有什么區(qū)別,請(qǐng)回答
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師我建賬的時(shí)候不知道期初有一筆其他應(yīng)付款,請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么做分錄,就是有應(yīng)付8000 ,以前已經(jīng)做到當(dāng)期損益了
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款原來是有的,建賬的時(shí)候沒錄么,那么賬應(yīng)是不平的呢
本來以前也沒建賬,不過一直有一筆其他應(yīng)付8000,然后我現(xiàn)在建賬,不知道把這一筆放哪兒
你好,您要看下這個(gè)其他應(yīng)付是什么款項(xiàng),;是否為實(shí)際發(fā)生然后再看是否錄入;
是有發(fā)生啊,以前就是費(fèi)用,貸應(yīng)付
你好,如果有發(fā)生,現(xiàn)在建賬時(shí)要將這8000錄入期初余額;如果是收取的押金,是錄入其他應(yīng)付款;如果是欠的貨款等,是錄入應(yīng)付賬款
要是這樣我也知道怎么做啊,和你說話真是費(fèi)力氣,我都說了建賬的時(shí)候沒錄入期初啊 剛開始不知道現(xiàn)在才知道有8000啊
你好,不過一直有一筆其他應(yīng)付8000,然后我現(xiàn)在建賬,不知道把這一筆放哪兒——您這里不是說不知道計(jì)入哪里么? 如果建賬時(shí)沒錄,想現(xiàn)在錄入其他應(yīng)付款, 借,利潤(rùn) 分配一未配利潤(rùn) 貸,其他應(yīng)付款 調(diào)整期初未分配利潤(rùn) ;