您好,費用需要配比,您認為調節(jié)費用列支。勞務費看金額是否開具增值稅發(fā)票,目前年終匯算清繳個稅,整體差異個稅不會很大。
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務費,然后在20年才去稅務局代開的勞務費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
想請教你一個問題,就是子公司發(fā)給總公司銷售員提成能列表入“銷售費用-勞務費”嗎?發(fā)放的時候是子公司按勞務報酬代扣代繳個稅。 但是我又糾結入勞務費是不是要勞務發(fā)票才能在所得稅稅前扣除呢?謝謝
請問支付個人傭金,為其代扣代繳勞務報酬個稅后,是不是還要對方去稅局開發(fā)票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對方不同意去稅局代開發(fā)票,公司只按勞務報酬為其代扣代繳個稅就可以了嗎?這過程公司有什么風險存在呢?
老師你好 我們公司請講師講課 支付勞務報酬 發(fā)票是公司去代開的,是不是付款時先按不含增值稅入費用 借銷售費用-勞務費 貸個稅 銀行。員工那著發(fā)票和完稅證明報銷增值稅和附加稅時 借銷售費用-勞務費(增值稅)借銷售費用-其他(附加稅) 待銀行 這個順序您看對嗎
我們是一家勞務公司 ,主營業(yè)務就是代開勞務發(fā)票。銷售發(fā)票名稱建筑服務*勞務費。增值稅按3%簡易征收。勞務成本就是給工人代發(fā)的這部分工資,比例占銷售收入的98%?,F在想要咨詢的問題,印花稅應該怎么交?具體要交哪幾個稅目?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產》那一節(jié),科目:債權投資---利息調整,這個利息調整,調的是什么?
新成立外貿企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產品是交易性金融資產嗎
老師,請問現在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
現在就是沒有開具發(fā)票
您好,那不如按工資薪金申報個人所得稅,最終匯算清繳,個稅金額差不太多。