那么在本省外地的項目是不是都要根據(jù)發(fā)票開票金額來去預(yù)繳呀? 是的 那這個月開始我們升級為一般納稅人是不是就不存在這些優(yōu)惠政策呀?就是開多少就要按2個點去預(yù)繳多少呀? 是的 一般納稅人不享受三十萬優(yōu)惠
請問下,我們是一般納稅人,那么在本省外地的項目是不是都要根據(jù)發(fā)票開票金額來去預(yù)繳呀?我們之前是小規(guī)模,季度不超30萬就不用去預(yù)繳增值稅,那這個月開始我們升級為一般納稅人是不是就不存在這些優(yōu)惠政策呀?就是開多少就要按2個點去預(yù)繳多少呀?
請問下,我們在異地有個項目,現(xiàn)在要做預(yù)繳,有分包合同,也開具了發(fā)票給我們,因為之前是小規(guī)模納稅人沒有達(dá)到季度30萬,所以沒有預(yù)繳,8月份升級為一般納稅人,我們是針對這個月開出去的發(fā)票來減掉分包給我們的發(fā)票來預(yù)繳稅額是嗎?那繳納個稅是以什么為基數(shù)?
老師你好,我們是做外地建筑服務(wù)的,1月份是小規(guī)模納稅,外地項目有開票32萬,2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了,由于小規(guī)模是季報,所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的,現(xiàn)在3月對方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時開的票,那這種情況預(yù)繳金額我們怎么去預(yù)繳呀
老師你好,我們是做外地建筑服務(wù)的,1月份是小規(guī)模納稅,外地項目有開票32萬,2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了,由于小規(guī)模是季報,所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的,現(xiàn)在3月對方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時開的票,那這種情況預(yù)繳金額我們怎么去預(yù)繳呀,,,
老師,我是銷售電動車的小規(guī)模納稅人,開出去的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,1個點的稅率,進來的發(fā)票是13個點的專票,我是含稅金額一起計入庫存商品把?那開票金額如果月不超過10萬,是不是也享受增值稅政策?還是根據(jù)開票多少就要交多少的稅?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那請問下個稅是不是也像附加一樣,每次開出發(fā)票就要根據(jù)發(fā)票金額的千分之四來預(yù)繳呀
你好,根據(jù)預(yù)交的增值稅來進行預(yù)交