你好 民非組織會(huì)計(jì)制度沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用,用籌資費(fèi)用
老師好!美發(fā)協(xié)會(huì)的社會(huì)團(tuán)體,銀行存款存款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方(紅字),為什么有的人計(jì)入籌資費(fèi)用。跟財(cái)務(wù)費(fèi)用有區(qū)別嗎?
老師,銀行利息收入,借方計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字金額,借方計(jì)入銀行存款藍(lán)字金額,這樣就對(duì)沖了,銀行利息就沒(méi)有了嗎
老師,基本賬戶存款利息會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款;借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息紅字,想問(wèn),銀行存款的資金流填什么
老師,當(dāng)銀行存款入息時(shí) , 借,銀行存款, 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,對(duì)吧, 為什么有的會(huì)計(jì)要做 借銀行存款, 借財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)
請(qǐng)問(wèn)老師如果有利息收入會(huì)計(jì)科目借財(cái)務(wù)費(fèi)用:紅字借銀行存款那么結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么做
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
您能不能發(fā)一下相關(guān)會(huì)計(jì)制度給我一下
你好,不好意思,沒(méi)有