同學(xué),你第三個分錄就不應(yīng)該做。

1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?
1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元退回30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?
1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費,開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適?
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
那該咋做?具體分錄是什么
你把錢給了員工就可以了,不用上賬。