你好,企業(yè)可以申請領發(fā)票,然后自己開發(fā)票

想請問可以購買發(fā)票嗎?本單位是一般納稅人,小型微利企業(yè),(建筑裝飾類企業(yè)),目前所出現(xiàn)的原因大概就是進項小于銷向,企業(yè)所得稅比較高
7.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進紀念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利(2)從某増值稅小規(guī)模納稅人處購進含稅價格為3500000原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進項稅額)賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定(1)請問資料(1)中購進的紀念品用于集體福利可否抵扣進項稅額?并說明理由(2)請問資料(2)中購進的原材料可否抵扣進項稅額?并說明理由。
7.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進紀念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進含稅價格為3500000原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進項稅額),賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請問資料(1)中購進的紀念品用于集體福利可否抵扣進項稅額?(1分)并說明理由。(2分)(2)請問資料(2)中購進的原材料可否抵扣進項稅額?(1分)并說明理由。(2分)支付的運輸費可否抵扣進項稅額?(1分)并說明理由。(2分)(3)請問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。(1分)如果屬于,請計算銷項稅
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目,當時與一建筑公司簽定了施工合同,當年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票。現(xiàn)在財政審計結果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當時未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務只能這樣處理,但我企業(yè)實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務應該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據(jù)您當前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們去年有發(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調整了嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
武漢地區(qū),一般納稅人的分公司,屬于什么樣的稅收類別
稅務出了點問題可以直接聯(lián)系專管員嗎?
現(xiàn)在都是交增值稅,如果稅務上有相關的問題,您可以直接打12366或者直接找您的專管員都可以
相關稅負標準在那個網(wǎng)站上查?我想了解武漢地區(qū)目前的稅負情況
你好,這個是查詢不到的,如果您想問準確的數(shù)據(jù),您可以私下問您的專管員