增值稅免稅,是指免交增值稅銷項稅額?!背隹诿獾滞恕罢撸褪浅隹阡N售貨物”免“交增值稅銷項稅額,對于采購的進項稅,可以”退“采購的進項稅,如果是不退稅,這個進項稅可以“抵”減國內銷售需要交的增值稅。
增值稅免稅是指應納稅額免征還是銷項稅額免征?在企業(yè)進出口業(yè)務中為什么說增值稅免稅并退稅能夠鼓勵企業(yè)出口,增值稅不是價外稅嗎?
老師,外貿出口退稅業(yè)務實操 ??請教個問題,有關出口退稅: 1.出口外貿 的出口退稅 ,增值稅出口是免稅并退稅是0稅率(可抵進項) 2.還是 免稅不退稅的是免稅?(不可抵進項) 3.還是免稅退稅就不可以 抵進項?
生產企業(yè)出口只免不退稅填報增值稅申報表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
老師,我想問一下,沒有內銷的出口企業(yè),免抵退的政策,是進項稅全額退,超出進項部分,也免征增值稅,但是征收附加稅,對嗎
老師,我不太懂零稅率和免稅。零稅率是銷項稅是零,可以退銷項稅,增值稅為0,是指出口時完全無稅狀態(tài),免稅指銷項稅免征同時不繳增值稅,但進項稅不得抵扣出口也會轉到下一環(huán)節(jié),反正中國企業(yè)也不是最終承擔的人
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教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎