你好同學, 這樣你們結果轉成本時按9174.31結轉就可以的
購買農(nóng)產(chǎn)品水果是免稅發(fā)票1萬元,賣出去的時候是含稅10200元。因為水果是免稅他的計稅方式是10000/(1+9%)=9174.31,稅825.69 但是這樣入庫的單價跟免稅票的單價少了,導致存貨是負數(shù),這個怎么辦
應交稅費的會計處理?!纠考坠緸橐话慵{稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實際成本核算。某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批并作為原材料入庫,價款為40萬元,已開出商業(yè)匯票, 原材料已入庫。 借:原材料 364000 (400000×91%) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 36000 (400000×9%) 貸:應付票據(jù) 400000 老師為什么這里應付票據(jù)只是買價40萬,而不是像其他情況一樣是價稅合計數(shù)額?
【分錄題】大連誠信商貿有限公司是增值稅一般納稅人。2019年9月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。以萬元為計量單位,保留到小數(shù)點后兩位。1.銷售一批發(fā)電機給三元農(nóng)機經(jīng)銷部,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款200萬元;另收取送貨費用價稅合計共2.26萬元,對外開具增值稅普通發(fā)票。銷貨款和運費均收存銀行。2.銷售電纜一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額33.9萬元,貨款已轉賬收訖。3.將外購的一批助聽器贈送養(yǎng)老院,該產(chǎn)品成本20萬元,成本利潤率10%。該擴音器市場不含稅售價為30萬元。4.購進一批五金工具,取得增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元,適用13%稅率,工具已驗收入庫;支付購貨運費價稅合計共1.09萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。轉賬支付購貨款。5.從某農(nóng)場購進一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用做原材料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明收購款50萬元,農(nóng)產(chǎn)品驗收入庫。該農(nóng)產(chǎn)品不含稅市場售價62萬元。6.上述購進免稅農(nóng)產(chǎn)品全部用于職工福利。7.購進勞保用品一批,共支付買價加稅合計共2萬元,簽發(fā)轉賬支票支付貨款,取得增值稅普通發(fā)票。特別提醒:分錄中所涉及的所有數(shù)字要求寫出基本計算過程。
廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關經(jīng)營業(yè)務如下:(1)從農(nóng)民手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明支付購貨款300000支付鐵路運輸費,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費30000元稅額2700元。人庫后將收購的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費,60%零售給消費者,取得含稅收入350300元。(2)銷售空調,同時負責安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機200臺,每臺零售價為2260元,顧客舊洗衣機折價260元,按每臺2000元出售,不再支付舊洗衣機收購款。(4)銷售筆記本電腦10臺,每臺零售價為11300元,貨款已收到。(5)采取預收款方式銷售電視機2臺,每臺售價為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購買的2臺筆記本電腦因保管不善被盜,每臺不含稅進價為5000元。上述發(fā)票均已認證并申報抵扣。要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅。每小題都要列算式
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費產(chǎn)品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯,打包進這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務局進項也沒有抵扣,老師要是勾選進項發(fā)票的分錄怎么補呢
老師,這個題給我詳細的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細一點
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤,是預收款,如果我把B公司的一部分錢轉到了A公司,轉的這部分錢可以當往來款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務局進項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務局進項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢
個體工商戶經(jīng)營所得不超過200萬部分減半征收,這個同樣適用于個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的個人經(jīng)營所得嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務局進項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢
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請教個問題,負責公司銀行承兌匯票的相關業(yè)務,我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
不按票嗎
資產(chǎn)負債表有問題,一般從哪些地方如果去找?庫存現(xiàn)金沒得問題
你好同學,是按這個成本,你當時結轉就要按這個銷售時分開的這塊入成本,現(xiàn)在正常的結轉就好了