你好 你這個(gè)實(shí)際就是小微企業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策;比如1.小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 你假如19年的年應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn) 那么你的企業(yè)所得稅=80萬(wàn)*25%*20% 2.對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 假如你19年年應(yīng)納稅所得額是250萬(wàn) 那么你的企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*25%*20%%2B(250萬(wàn)-100萬(wàn))*50%*20% 這樣來(lái)計(jì)算的。 我給你舉例說(shuō)明了 很詳細(xì)了;
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
您好,老師,現(xiàn)在的小微利型企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)減免所得稅稅額是怎么計(jì)算的?
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下小微企業(yè)的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅要怎么計(jì)算
老師,銀行一般戶(hù)貸款扣劃的分錄怎么做
老師,銀行貨款到期自動(dòng)扣劃怎么做分錄
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當(dāng)月繳納,其他應(yīng)收款個(gè)人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
公司向銀行借款需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開(kāi)票,這里提示要按3%金額填入免稅額
單位6月份新進(jìn)來(lái)員工,公積金沒(méi)扣,現(xiàn)在7月份做了增員補(bǔ)報(bào),那6月份的個(gè)稅申報(bào)要報(bào)上嗎,還是等7月份扣完了再報(bào)呢,請(qǐng)問(wèn)下老師
老師 建筑行業(yè) 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的稅負(fù)率一般是多少的
對(duì)賬是一個(gè)一個(gè)看嗎,還是不懂順序,不會(huì)操作
我因?yàn)榉咒泴?xiě)錯(cuò),一月份的稅金及附加多了980.05,在第二季度4月份發(fā)現(xiàn)了然后做了紅沖并重新寫(xiě)了正確的,導(dǎo)致第二季度稅金及附加就多了980.05,這個(gè)怎么調(diào)啊,老師?現(xiàn)在申報(bào)提交不了
老師,您好,我想問(wèn)下企業(yè)所得稅季度是有利潤(rùn)的,但是以前年度是虧損了,季度需要計(jì)提所得稅交稅嗎,還是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提,有點(diǎn)懵哦
好的,謝謝老師了
沒(méi)事的 希望能幫到你 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)