你好 你不管你進(jìn)項(xiàng)稅稅率是多少 。 你現(xiàn)在應(yīng)該只是銷項(xiàng)稅的稅率開錯(cuò)了 。所以去把17%改13% 13%改9% 是嗎 ? 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅的稅率是看對(duì)方公司的范圍和情況來(lái)開票的。
你好老師,我們之前2019年進(jìn)了一批中藥,進(jìn)項(xiàng)稅率是13的,銷項(xiàng)稅率13,但是我們這邊根據(jù)政策銷項(xiàng)稅率是9,所以就把以前銷項(xiàng)的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進(jìn)項(xiàng)稅率13的,然后銷項(xiàng)變成了9,這樣子有關(guān)系嗎
2020年我們政策變了,銷項(xiàng)稅率17變成了13,銷項(xiàng)稅率13的變成了9,然后有去年沒(méi)賣出去的貨那個(gè)時(shí)候開給我們的進(jìn)項(xiàng)稅率13的,但是去年我們都是按照13銷項(xiàng)稅率開出去的。今年2020年了我們把之前銷項(xiàng)稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷售出去我開的9的稅率賣出去的。這樣子有關(guān)系嗎。因?yàn)楦鶕?jù)政策我們?cè)句N項(xiàng)13的稅率都變成9了。
老師,你好,我們是生產(chǎn)飼料行業(yè),我們的原材料進(jìn)項(xiàng)票,稅率有9%的也有13%,而我們開出去的銷項(xiàng)票,稅率是9%,這樣可以嗎?
老師,想咨詢一下,情況是這樣的,以前我們跟客戶訂的合同是百分之9稅率的,后來(lái)又改成了百分之13稅率,這樣我們應(yīng)該開多少票給對(duì)方,如何算呢,合同金額80萬(wàn)
老師好!我們是一般納稅人,開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的稅率,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的稅率,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有許多的滯留票,進(jìn)項(xiàng)太多了,怎么處理?可以認(rèn)證不抵扣,然后做成成本可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計(jì)入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個(gè)稅扣減申報(bào)嗎?
老師,你好,我是個(gè)體工商戶,每季度報(bào)稅辦理的簡(jiǎn)易零申報(bào),現(xiàn)在需填寫工商年報(bào),他的資金數(shù)額應(yīng)該填寫什么呢
經(jīng)濟(jì)法里面考商業(yè)承兌匯票考的是,判斷題問(wèn)商業(yè)承兌匯票提示承兌之前和之后是不是都可以背書?感覺(jué)這個(gè)考的很偏[苦澀]
老師您好! 我們老板有一個(gè)一般納稅人個(gè)體戶執(zhí)照?,F(xiàn)在又沒(méi)有營(yíng)業(yè)了。也沒(méi)有注銷。年報(bào)的時(shí)候怎么填?填歇業(yè)還是開業(yè)?
老師,我初級(jí)考完了,準(zhǔn)備考中級(jí)會(huì)計(jì)師呢,我應(yīng)該做什么準(zhǔn)備呢
抵扣殘保金對(duì)殘疾人的年齡有限制嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金是4000多元,這個(gè)錢是之前向股東借的,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,是不是得先把這個(gè)錢還給股東?做分錄,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款或現(xiàn)金,讓貨幣資金這個(gè)金額是0
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
之前我們的銷項(xiàng)稅率是17和13,后面政策改了說(shuō)稅率變成了13和9,所以我們這邊就把17的改成了13,13的改成了9。但是之前進(jìn)項(xiàng)13的品種現(xiàn)在銷項(xiàng)變成了9,這樣子增值稅繳納有關(guān)系嗎。
以前已經(jīng)進(jìn)貨進(jìn)來(lái)票也開了那種1的品種,現(xiàn)在還沒(méi)賣完,現(xiàn)在我們的銷項(xiàng)變成9了。不是原來(lái)的13了
你好 那意思上家的發(fā)票也是開錯(cuò)了給你們嗎 。 這個(gè)發(fā)票稅率錯(cuò)誤了 就要紅沖發(fā)票重新開票給你們 。 你們按實(shí)際發(fā)票開票給客戶就是 。 這個(gè)貨物是正確的正常銷售 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了
上家的發(fā)票沒(méi)開錯(cuò)的。比如2019年1月份買的貨,供應(yīng)商給我們開的13的,是正確的的,當(dāng)時(shí)我們賣給人家也是13的,2020年了,我們的這邊政策改了13銷項(xiàng)稅率變成了9,17的稅率變成了13了,這樣子我們2020年銷這批活的時(shí)候是9的稅率開了。這樣子有沒(méi)關(guān)系。
你好 就是你們自己稅率開錯(cuò)了 不影響你們?nèi)ヤN售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本 。 你只是把你自己開錯(cuò)誤的稅率重新開票就行了