型號(hào)你可以不寫,稅控分類編碼對(duì)了就行
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
我想在電子稅務(wù)局代開專票,專票是想要開產(chǎn)品如腳墊沒有具體型號(hào)要怎么填寫“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”這個(gè)項(xiàng)目呢 現(xiàn)在個(gè)體戶不管是什么產(chǎn)品都是1%增稅嗎,我現(xiàn)在還需要開汽車潤(rùn)滑油的專票。
個(gè)體戶,打算大部分開電子票,所以我們購稅盤托管在稅局了,就是需要把金稅盤掛在稅局的機(jī)房,我們已經(jīng)在票種核定領(lǐng)了三種發(fā)票,如圖,那如果我們沒有發(fā)票打印機(jī),想開紙質(zhì)的普票和專票的話,是不是去稅局的自助發(fā)票機(jī)就可以自己打印發(fā)票呢?還是要到稅務(wù)大廳辦理?需要帶什么證件和章嗎?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
你好!老師,我剛聽了個(gè)體的專題課,現(xiàn)在有幾個(gè)問題不明白,想請(qǐng)教一下1.個(gè)體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個(gè)體戶什么都沒有會(huì)怎么樣?2.個(gè)體戶和小規(guī)模都不存在進(jìn)項(xiàng)一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個(gè)體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務(wù)局辦理自開,這個(gè)是有行業(yè)要求?4.個(gè)體戶如果開具的增票超過免稅了,申報(bào)增值稅是自己去稅務(wù)局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報(bào)?
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營(yíng)范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺(tái)嗎?如果不是,請(qǐng)問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會(huì)接受的捐贈(zèng)款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競(jìng)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營(yíng)范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
可是代開是沒有這個(gè)稅控分類編碼的啊 我要怎么填寫呢
它上面是直接填寫 腳墊 這樣就可以嗎
油苫布、天篷、遮陽篷及類似品 紡織產(chǎn)品 1040108 你看下這個(gè)符合嗎
謝謝老師 我已經(jīng)問到了 稅局說代開沒有編碼 可以直接填寫
那你就直接開發(fā)票