這個(gè)實(shí)務(wù)中是可以的這個(gè)
老師我上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅有個(gè)員工少申報(bào)1500的工資,可以在這個(gè)月本期收入加上去嗎
您好,申報(bào)個(gè)稅時(shí),A員工少申報(bào)1500元的工資,這個(gè)可以在下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)在A員工當(dāng)月工資基礎(chǔ)上加上1500元一起申報(bào)嗎
有個(gè)員工上個(gè)月的工資忘記申報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)樗切氯肼毜膯T工,上月的個(gè)稅申報(bào)表沒法新增員工了,我可以這個(gè)月把兩個(gè)月的收入合起來申報(bào)嗎?
申報(bào)上月個(gè)稅一個(gè)員工的本期收入多填了導(dǎo)致個(gè)稅多扣了 可以減少本月這個(gè)員工的本期收入嗎
申報(bào)個(gè)稅時(shí),發(fā)現(xiàn)上個(gè)月某員工少申報(bào)工資, 那么下個(gè)月可以補(bǔ)上申報(bào)嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那工資表不是就不一樣,沒事吧,還有員工福利不是也要合并到工資嗎?最后總額也不一樣嘍
你這個(gè)總的一致就可以這個(gè),有員工福利不是也要合并到工資嗎 申報(bào)是合并,是和賬上不一樣這個(gè),