您好 請問這個是暫時不發(fā)放 對么?
老師,本月工資有個員工得預扣300出來留給下個月工資扣罰款,這個掛什么科目嗎?其他應付款嗎?
老師,請問一下:有員工本來在原來A公司掛著賬,其他應收款-個稅,要用當月工資扣減沖賬。 后來這個員工調到B公司,工資在B公司發(fā)了,沖減了原來A公司掛著的其他應收款-個稅,2個公司如何平賬?是要扣減的部分轉錢比A公司沖減嗎?
老師您好,我這個月扣了一個員工一般的工資沒有發(fā),老板說后面再給,然后我掛了其他應收款,因為這個員工之前有報銷還有借款之類的我都掛了其他應收款,這種行不行,還是扣的工資我掛成其他應付款
老師,我們有個員工的這個月工資說暫時不要,等她回來了再發(fā)給他,那這個月的工資表也要做吧?那我先掛其他應付款-其他,然后他回來發(fā)了再沖掉可以嗎?
老師,A公司1月份預付甲工資15000元掛著其他應收科目,后續(xù)每個月扣1250元沖平并且報1250元每個月的工資個稅可以嗎?(后續(xù)即接應付工資 貸其他應收款)
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
企業(yè)所得稅季度報表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤總額呀,還有其他費用。
這個季度,沒有銷售,但是系統(tǒng)里有收到票,印花稅如何報?
老師,我們公司是工程公司,之前中標的中標的時候是要開9個點的票給農(nóng)業(yè)局,然后開票一直是開1個點的票,現(xiàn)在對方要求補8個點的稅給農(nóng)業(yè)局,但是這8個點的稅是付給了財政局,那請問這筆錢付給財政局是怎么做分錄?
你好,會計學堂的,電商課程,有直播課嗎 哪
25.1一3月印花稅679元,稅務局講優(yōu)惠一半退339.5元,原分錄借營業(yè)稅全及附加/印花稅,貸應付稅費/印花稅,然后付款時借應付稅費貸銀行存款,問稅務局退稅會計分錄?
民事訴訟 必須有明確的被告嗎?非訴民事沒有被告的不屬于民事訴訟范圍嗎?
做內賬的賬目保存到c盤還是D盤啊?
請看2022年的單選題選A還是選C?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務,七月份需要報稅嗎,包含個稅
是的,本來他實發(fā)是5300,現(xiàn)在預扣300,就是實發(fā)5000,有300留出來給下個月扣,因為下個月他辭工了,沒有工資扣了
那可以掛賬在其他應付款科目
那這300是要留著扣,是放在應發(fā)來申報工資的,那這個怎么做賬?。?
要不然不夠扣罰款
按照應該發(fā)放的工資申報個人所得稅
我的意思就是說這300放在應發(fā)前面,那原來掛其他應付款的,怎么平賬啊
您后期要扣的是什么款?
罰款和社保,
那您罰款跟社保入賬的時候分錄怎么寫的
下個月員工計件工資才100多,都不夠扣社保310,所以就得從上個月未發(fā)的扣下來
我知道 我的意思是 您這個月扣的時候 沒有發(fā)放的計入其他應付款科目 然后下個月發(fā)放工資的時候扣除罰款跟社保 沖減其他應付款
我知道正常是這樣子,問題是這其他應付款300,是在應發(fā)工資前面就是掛應付職工薪酬了,下個月工資370+300是上個月預扣=670應發(fā)工資,這個應發(fā)工資是申報數(shù),然后扣社保310,扣罰款280,實發(fā)80
這樣可以直接沖減社保和罰款的其他應付款是嗎?
這樣可以直接沖減社保和罰款的其他應付款 是的
好的,謝謝老師
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