您好,這個(gè)是要和對(duì)方進(jìn)行溝通的,或者根據(jù)合同約定來開具發(fā)票的。 正常的情況下是保證不含稅金額一致就是了,所以按13%開具發(fā)票,只是在不含稅金額的基礎(chǔ)上加上13%的增值稅而已。
老師,如果本身說好的6,000,000是包含九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?,F(xiàn)在改成13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票開給他要開多少錢給他。
本來開6,000,000發(fā)票9個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在改成開13個(gè)點(diǎn)的,我只要開多少發(fā)票給他就行了。
現(xiàn)在開票差額是540元,按照13個(gè)點(diǎn)繳稅,要是我用六個(gè)點(diǎn)買9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我實(shí)際花了多少錢
請(qǐng)問老師,開票金額10萬,單價(jià)是17.原來談的是3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在改成開9個(gè)點(diǎn)按含3點(diǎn)稅開票單價(jià)是17,現(xiàn)在改成9個(gè)點(diǎn)稅開票,對(duì)方貼多出來的稅費(fèi),單價(jià)改成多少啊
公司買貨物開13個(gè)點(diǎn),途中有送到我司9個(gè)點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票。我賣給客戶,客戶要我們送到,我司自己找的運(yùn)輸車隊(duì)開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票給我司。我開給客戶發(fā)票只能來13個(gè)點(diǎn)?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
那這樣我們13個(gè)點(diǎn),不是虧了。
這個(gè)情況,一是看當(dāng)初合同是如何規(guī)定的,二是看雙方是如何協(xié)商的了。
他金額只打6,000,000。
現(xiàn)在就是不知道怎么協(xié)商好?
轉(zhuǎn)為13個(gè)點(diǎn)的票,大概要開多少給他。
這個(gè)就只能雙方協(xié)商溝通了,看如何解決了。所以通過這個(gè),就可以知道簽訂合同的重要性了。
好的,謝謝!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!