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甲乙一般納稅人。2019年6月10號(hào),甲向乙銷售一批商品3390萬(wàn)元。約定六個(gè)月后付款,19年12月10號(hào)乙公司未按約付款,甲提了339萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。二零二零年1月25號(hào),甲乙協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組, 乙用一個(gè)固定資產(chǎn)公允價(jià)值一千萬(wàn)元,原價(jià)2000萬(wàn)元,已提折舊1200萬(wàn)元。甲將辦公樓作為固定資產(chǎn)核算。 乙公司用產(chǎn)品抵債。公允價(jià)值四百萬(wàn),生產(chǎn)成本三百萬(wàn),乙向甲開具的增值稅發(fā)票上注明價(jià)款四百萬(wàn),增值稅52萬(wàn)。甲將產(chǎn)品作為庫(kù)存商品核算。 乙向甲定向增發(fā)面值為一元,公允價(jià)值為三元的200萬(wàn)股普通股股票。甲公司將股票作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)核算。 2020年1月25日。甲公司該項(xiàng)應(yīng)收債權(quán)的公允價(jià)值為三千萬(wàn)元。 站在甲,乙公司的角度分別編制分錄。

2020-08-07 08:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-07 09:12

甲公司的賬務(wù)處理 借固定資產(chǎn)1000 庫(kù)存商品400 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額52 交易性金融資產(chǎn)-成本600 壞賬準(zhǔn)備339 營(yíng)業(yè)外支出-債務(wù)重組999 貸應(yīng)收賬款3390

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齊紅老師 解答 2020-08-07 09:15

乙公司的賬務(wù)處理 借應(yīng)付賬款3390 貸固定資產(chǎn)清理1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額52 銀行存款600 營(yíng)業(yè)外收入1338

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齊紅老師 解答 2020-08-07 09:15

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸庫(kù)存商品300

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齊紅老師 解答 2020-08-07 09:15

借固定資產(chǎn)清理800 累計(jì)折舊1200 貸固定資產(chǎn)2000

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齊紅老師 解答 2020-08-07 09:16

借固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200

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甲公司的賬務(wù)處理 借固定資產(chǎn)1000 庫(kù)存商品400 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額52 交易性金融資產(chǎn)-成本600 壞賬準(zhǔn)備339 營(yíng)業(yè)外支出-債務(wù)重組999 貸應(yīng)收賬款3390
2020-08-07
甲 借,交易性金融資產(chǎn)? 600 無(wú)形資產(chǎn)? 800 固定資產(chǎn)? 200 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 26 投資收益,差額部分 貸,應(yīng)收賬款? 4000 乙 借,應(yīng)付賬款? ?4000 累計(jì)攤銷? 1300 資產(chǎn)處置損益? ?20 貸,股本? 200 資本公積? ?400 無(wú)形資產(chǎn)2000 資產(chǎn)處置損益? ?100 固定資產(chǎn)清理? ?220 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 26 其他收益,差額部分
2020-11-02
你好,請(qǐng)把題目復(fù)制過(guò)來(lái)
2021-03-31
同學(xué)你好 你的問(wèn)題完整嗎
2023-06-16
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-03-29
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