你好同學(xué)這個(gè)金額不能超過工資總額的14%
應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)怎么申報(bào)
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
發(fā)給員工的禮品并入工資申報(bào)怎么做賬是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資,還是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
什么情況下,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),什么情況下應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利費(fèi)
什么情況下,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),什么情況下應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利費(fèi)
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個(gè)地方
老師我可以沒一個(gè)月先做分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬14% ,在去找票沖嗎?
你好同學(xué),可以的同學(xué),
老師這樣做有風(fēng)險(xiǎn)么?
畢竟我先預(yù)提了一個(gè)費(fèi)用
你好同學(xué)這樣是可以的沒風(fēng)險(xiǎn)