你好,開票的發(fā)票要做賬,借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣就平了
請(qǐng)問老師個(gè)體戶也開專票,季報(bào),7月份交增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅475,,貸銀行存款475,資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)本期應(yīng)交稅費(fèi) -475 應(yīng)該怎樣做呢
老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
@郭老師 那請(qǐng)問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
老師好,本月交上月增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計(jì)提時(shí):已交增值稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增稅:借:應(yīng)交增值稅 當(dāng)期增值稅5000 貸:已交增值稅5000,請(qǐng)問延緩6個(gè)月交納時(shí)稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期值稅,貸:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,本年1月如何更正上年憑證,之前有個(gè)老師叫我本月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增值稅分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-當(dāng)期增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,老師我之前廷緩未交增值稅未做分錄,后來又把科目做成己交增值稅,現(xiàn)在如何更正
老師,本月做3月份的賬,電子申報(bào)表有5000要交稅,我做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,下月做賬在借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000貸:銀行存款5000這樣嗎
老師,我們新開公司,廣告公司過來幫我們制作文化宣傳牌,規(guī)章制度牌什么的,付款,我做那個(gè)科目
這個(gè)c為什么不對(duì)呢?我記得好像有一條規(guī)定,說是連續(xù)6個(gè)月增量留底必須大于零。那是規(guī)定哪些企業(yè)的?
老師,下午好!問一下,從長遠(yuǎn)的角度考慮,注冊(cè)分公司還是個(gè)體工商戶好?哪個(gè)更有利?
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額計(jì)稅幾個(gè)點(diǎn),選擇全額計(jì)稅幾個(gè)點(diǎn)?比如代付工資社保公積金100萬,服務(wù)費(fèi)50萬,那么分別怎么計(jì)稅,
是這樣的,本公司通過招標(biāo)后租賃了村集體資產(chǎn)做菜市場,租金成本約650萬/年,(村里是確定了不會(huì)開發(fā)票),其他費(fèi)用估計(jì)50萬(有發(fā)票),預(yù)估年收入1000萬(基本都是一次性收取個(gè)人或個(gè)體戶1年的租賃費(fèi)和物業(yè)費(fèi),絕大多數(shù)也是不要發(fā)票的),他的公司是小規(guī)模納稅人。 1、650萬租金成本沒發(fā)票,要怎么操作?(老板個(gè)人賬戶付款大頭+公戶付款小頭)可以嗎? 2、收入也就大頭進(jìn)私了?部分進(jìn)公戶 3、租賃面積大概有2萬多平方米,體量還是很大很打眼的,需要多成立幾個(gè)個(gè)體戶來從中標(biāo)公司下分租嗎? 看還有沒有更好的避稅方法?
財(cái)稅2016(12號(hào))公告是說,收入(按月)不超過10萬,城建稅減半,兩費(fèi)減免嗎?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?如果不可以那賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,打的招投標(biāo)費(fèi)500塊,這個(gè)錢也收不回來,也沒有票入哪里,是費(fèi)用化以后再調(diào)出嗎
老師 請(qǐng)問公司成立的工會(huì)注冊(cè)后,有單獨(dú)的賬戶怎么走賬 需要用到哪些會(huì)計(jì)科目
老師您好!銀行付款申請(qǐng)表,申請(qǐng)人和經(jīng)手人為一個(gè)人可不可以?