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請(qǐng)問老師個(gè)體戶也開專票,季報(bào),7月份交增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅475,,貸銀行存款475,資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)本期應(yīng)交稅費(fèi) -475 應(yīng)該怎樣做呢

2020-08-06 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 16:00

你好,開票的發(fā)票要做賬,借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣就平了

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你好,開票的發(fā)票要做賬,借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣就平了
2020-08-06
在小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表中,“應(yīng)交稅費(fèi) —— 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 的金額一般不在單獨(dú)的某個(gè)特定科目中直接體現(xiàn)。 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 是一個(gè)過渡性科目,其作用是將應(yīng)繳納的增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 等明細(xì)科目中轉(zhuǎn)出,以便核算未交增值稅的金額。 在資產(chǎn)負(fù)債表中,小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)一般在 “應(yīng)交稅費(fèi)” 項(xiàng)目中列示,該項(xiàng)目反映企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi),包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等。但資產(chǎn)負(fù)債表中的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 項(xiàng)目通常是一個(gè)匯總金額,不能直接看出 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 的具體金額。 在利潤表中,增值稅一般不直接體現(xiàn),因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,不影響企業(yè)的利潤
2024-10-18
你好 這個(gè)分錄對(duì)的
2020-10-28
?你好;? ?你是一般納稅人的話; 你有多繳納的稅費(fèi)或者留底進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就會(huì) 留底 負(fù)數(shù)的??
2022-10-20
你好,對(duì)的,分路就是這樣做。
2023-04-12
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