你好,對的,分路就是這樣做。
老師,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎?這筆分錄是這樣嗎: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 下月初我繳稅時做: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計稅方法計稅,本年7月10日繳納本年6月應(yīng)納增值稅額5000元,不正確的賬務(wù)處理為()。A.借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應(yīng)交稅費—簡易計稅5000貸:銀行存款5000C.借:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅5000貸:銀行存款5000這選擇題選什么
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計稅方法計稅,本年7月5日繳納本年6月應(yīng)納增值稅額5000元,正確的賬務(wù)處理為()。A.借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應(yīng)交稅費—簡易計稅5000貸:銀行存款5000C.借:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅5000貸:銀行存款5000
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項稅額20000,進項稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額8000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
老師,請問月末應(yīng)交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額5000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進項8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅這個科目里,也就是借:應(yīng)交稅費進項稅額8000應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄,求解!
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報關(guān)單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
那應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是一直在賬上了嗎
你好,是的,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模和一般都有呢
你好,小規(guī)模不需要用這么復(fù)雜,就是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就可以了。 一般納稅人才需要這樣做。
但是小規(guī)模不是有開專票過,有稅金要交的呢,我這樣不是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就掛賬上了嗎
你好,有開過專票,也是做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,不用做別的。