你好,原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,上月的材料是專票已入賬,這月發(fā)現(xiàn)多了要退回一部分,現(xiàn)在發(fā)票金額要減少,上月專票我已認(rèn)證做賬,這月退回一部分那我專票怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月發(fā)的貨,已經(jīng)開過(guò)專票,但未收到款,現(xiàn)在退回一部門我該怎么處理
我司前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣的專票,在12月退回去沖紅了。對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄?報(bào)稅時(shí)這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,已收到客戶開來(lái)10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
上個(gè)月開的專票,這個(gè)月退回了,也不需要重新開具發(fā)票了,已經(jīng)交了稅和做過(guò)賬了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問(wèn)那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
已認(rèn)證的稅轉(zhuǎn)出?
專票已認(rèn)證了。
已裝訂憑證了。
對(duì)的,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
把發(fā)票退回對(duì)方作廢?
對(duì),然后重新開發(fā)票給你
那抽回發(fā)票我那憑證號(hào)怎么補(bǔ)上?
是5月做的,這月才退?我5月的憑證怎么補(bǔ)上?
紅沖補(bǔ)上?
你憑證號(hào)不用抽,還回去的發(fā)票復(fù)印一下再裝進(jìn)去就行了,然后這個(gè)月做紅沖分錄