你好,同學(xué)。 結(jié)余為負(fù)考慮支出大于收入,要看實(shí)際情況。
行政事業(yè)單位上年的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)期末余額到今年年初我們要直接調(diào)到財(cái)政撥款預(yù)算收入嗎?還是怎么做賬務(wù)處理?
事業(yè)單位在整理賬務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)去年的余額表,預(yù)算結(jié)余是負(fù)的,請(qǐng)問是什么回事?應(yīng)該怎么處理?其他財(cái)務(wù)賬,預(yù)算賬都是平的。
全額事業(yè)單位A幫同級(jí)財(cái)政預(yù)算單位B代墊了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5萬(wàn)元。代墊時(shí),事業(yè)單位A的會(huì)計(jì)分錄是財(cái)會(huì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5,其他應(yīng)收款5,貸零余額賬戶用款額度;預(yù)會(huì):借事業(yè)支出10,貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。請(qǐng)問老師,這樣處理正確嗎?現(xiàn)在單位B把5萬(wàn)元?dú)w還到A的零余額賬戶,請(qǐng)問后續(xù)賬戶要怎么做呢?
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來(lái)了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來(lái)了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
老師,我們收到1張普票,票是6月5號(hào)開的,但是系統(tǒng)上找不到。發(fā)票的編號(hào)開頭是23。不是說(shuō)今年開的發(fā)票開頭都是25嗎? 老師,這張票有問題嗎?
玻璃門的稅務(wù)編碼怎么查?
甲掛靠乙,乙的名義施工收工程款打給甲,甲怎么開票給乙。
票據(jù)法規(guī)定專票是先付款還是先開票?普票是先付款還是先開票?
老師,電商平臺(tái)客戶退貨款,內(nèi)賬怎么操作呀,比如貨款退3000,我收入也要做相應(yīng)的減少嗎
老師,請(qǐng)問我司是機(jī)械租賃工程公司,開具給銷方的發(fā)票,但是對(duì)方項(xiàng)目部說(shuō)有些款不會(huì)直接先打給我們,而是他們會(huì)直接代發(fā)給工人工資,那么我司是不是需要申報(bào)個(gè)稅直接作為成本,這筆我與銷項(xiàng)方的往來(lái)該如何沖這筆分錄,該怎么做。
老師 我問一下 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的游樂車子 我購(gòu)進(jìn)做庫(kù)存商品 現(xiàn)在涉及到出口 是專票 我想問一下 我這個(gè)要怎么交稅
老師,浙江屬于哪個(gè)科室怎么查呀,國(guó)稅網(wǎng)上
老師,我單位租賃合同我按每季度開的發(fā)票報(bào)印花稅可以嗎?稅務(wù)局沒核定我按次申報(bào)
老師運(yùn)輸包含在賣的商品里,我們付給第三方的運(yùn)費(fèi)發(fā)票做銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢